你好,同學(xué)。 沒有錯(cuò),全額通過長(zhǎng)期應(yīng)收款核算處理。
這題答案錯(cuò)了吧?當(dāng)年末可以收到的1000萬元,應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款, 完整分錄為, 借,應(yīng)收賬款,1000 長(zhǎng)期應(yīng)收款,4000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,4500 為實(shí)現(xiàn)融資收益,500
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1.根據(jù)資料(1),甲公司11月5日銷售M商品應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是()萬元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(萬元),選項(xiàng)B正確。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄為:確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)收到貨款借:銀行存款199800017640002340001998000貸:應(yīng)收賬款1998000要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示)1.根據(jù)資料(1),甲公司11月5日銷售M商品應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是()萬元。A.200B.176.4C.180D.198【答案】B【思路】應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=4000×500×(1-10%)×(1-2%)=1764000(元)=176.4(萬元),選項(xiàng)B正確。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄為:確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款
老師請(qǐng)問下,1我上次掛錯(cuò)了一個(gè)科目,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道是收哪家客戶的款,現(xiàn)在知道了,2做收入時(shí)候客戶金額有誤我要如何改正呢,做錯(cuò)憑證1,借:銀行存款1657.5 貸:應(yīng)收賬款-期初(這個(gè)是錯(cuò)的)那我修正的時(shí)候可以只修正這個(gè)其他應(yīng)收款科目嗎?比如修正借:其他應(yīng)收款-期初,貸:應(yīng)收賬款-某公司1657.5(正確的) 做錯(cuò)分錄2 :借:應(yīng)收賬款1550(金額有誤)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1550(金額有誤)修正分錄是先沖紅如借:應(yīng)收賬款-1550貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1550,正確分錄:借應(yīng)收賬款1657.5,貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1657.5,是這樣做嗎?
老師:社保繳費(fèi)基數(shù)高于繳費(fèi)工資是合理的嗎?
房東給垃圾清運(yùn)墊付的垃圾清運(yùn)費(fèi) 轉(zhuǎn)給房東 可以報(bào)工資么。還是這個(gè)賬怎么處理
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)工資可以嗎
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個(gè)稅系統(tǒng)付可以嗎
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,目前我想問下會(huì)計(jì)做賬把已經(jīng)取得的軟著當(dāng)成無形資產(chǎn)去攤銷嗎,攤銷的時(shí)間和攤銷年限及價(jià)值是怎么確定呢,以后如果想作為無形資產(chǎn)完成實(shí)繳的話,該怎么操作呢
老師,這家公司有勞務(wù)資質(zhì)但是營(yíng)業(yè)執(zhí)照好像沒有體現(xiàn),這個(gè)能開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請(qǐng)問 我們因?yàn)槭惶崆鞍l(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請(qǐng)問我方公司掛靠對(duì)方建筑公司,對(duì)方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應(yīng)該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,我想問下會(huì)計(jì)做賬當(dāng)成無形資產(chǎn)去攤銷的時(shí)間和攤銷年限及價(jià)值,以及后續(xù)作為無形資產(chǎn)完成實(shí)繳的流程
老師,那這個(gè)如何區(qū)分他這個(gè)分期收款的情況,什么時(shí)候全額計(jì)入長(zhǎng)期應(yīng)收款?什么時(shí)候按到期日少于一年和大于一年來分開計(jì)入不同科目呢?
如果是超過1年的,你是全額計(jì)長(zhǎng)期應(yīng)收款