你好 這個是可以的。 比如定額發(fā)票是100的 。你實際發(fā)生 80 就按80做賬就行了 可以稅前扣除 。 可以的
老師請問發(fā)票抵于實際發(fā)生金額可以嗎?比如餐費我用的定額發(fā)票因為是整數(shù),就會比實際多,可以嗎
老師,想請問在實際工作中,員工報銷拿回來的發(fā)票金額比實際發(fā)生金額要大,這樣是可以的嗎?
您好!請問實際付給供應(yīng)商的金額比發(fā)票金額少幾毛錢可以?比如開票金額是1萬元,但實際產(chǎn)生的費用是9999.8元,這種情況還需要對方重開發(fā)票?
老師,我想問一下,餐飲費實際報銷的金額比發(fā)票的金額少是可以的嗎?
老師,我想問一下,對方開票金額比實際付款金額要多,比如費用發(fā)票,在稅前抵扣的時候可以是發(fā)票上的金額嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
那有這種發(fā)票就不需要收據(jù)了吧
我們是白條,我就只貼發(fā)票可以嗎
你好 不需要收據(jù) 了 就用發(fā)票和支付回單來做賬就行了 如果是現(xiàn)金就沒有回單的
對,現(xiàn)金付的,沒回單
你好那就是發(fā)票來做賬即可。
還有就是空調(diào)維修費1300,我用的1500的發(fā)票可以嗎
你好 不能。這個維修費應(yīng)該是按實際金額1300開的。 這個應(yīng)該不是定額發(fā)票吧
因為沒發(fā)票,我用的稅務(wù)局代開的每天500元的那個發(fā)票抵的
你好 不能這樣來的 。這個應(yīng)該是一次性開1300的發(fā)票給你們。 會涉及增值稅附加稅 的繳納的
老師,那我做200元現(xiàn)金付款可以不
做賬按發(fā)票金額1500做
加油可以用以前的油票抵嗎
你好 用你們實際業(yè)務(wù)的發(fā)票來做賬是可以的。 確實是少付款的 可以做營業(yè)外收入。 不走現(xiàn)金。 到時能現(xiàn)金又怎么平 。
老師,請問電費交的時候沒發(fā)票有電力公司開的收據(jù),交的時候我直接做到費用里面嗎,發(fā)票是幾個月打一次跟交的時候金額對不上
你好 你們是預(yù)存嗎 。 那你 發(fā)票一次性開票的話 這個不影響。 你現(xiàn)在做 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 按月做 借管理費用-電費貸預(yù)付賬款。 不是直接充值就做費用 。因為你還沒有發(fā)生這么多
每次是快沒有了就去交,但是給的發(fā)票就是沒實際交的多,完全對不上
你好 如果是這樣的話 你按實際發(fā)生的金額來做 。 比如你充值100 實際發(fā)生的是100 你就看具體是哪個月發(fā)生的 做當(dāng)月費用去就行了。
以后會不會要調(diào)增
你好 你有發(fā)票 是不會的。 比如你1月發(fā)生了10元 2月 20元 3月 80元 你合計給你開了110元 匹配的上就可以的。