你好同學: 結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉(zhuǎn): 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

企業(yè)進項大于銷項,月底怎么處理呢
月底進項稅大于銷項稅怎么處理
年底的時候,進項稅額大于銷項稅額,怎么處理
進項大于銷項,月底賬務怎么處理
老師 出口企業(yè) 進項遠大于銷項 這個進項怎么處理?
賬齡 一般是看應收-客戶的借方余額和應付-供應商的貸方余額吧
老師,我是酒店行業(yè),我們酒店內(nèi)部有個廚師比賽獎品一等獎是現(xiàn)金,麻煩問一下像這種是可以認識提報銷單將現(xiàn)金報銷給員工還是在工資一并發(fā)放呢?
我們公司需要購買一些國外的軟件和設備,這個有什么特別么?做賬和國內(nèi)采購有區(qū)別么?
公司買的禮物給一個位70歲的,現(xiàn)在要求報個稅,應該報在哪個地方
我凈資產(chǎn)的數(shù)值是1000萬,我要轉(zhuǎn)20%股的話,我怎么確定轉(zhuǎn)讓價格?可以按照200萬轉(zhuǎn)嗎?或者是低于200萬轉(zhuǎn)?
老師,一家制造企業(yè),收入分為兩部分,一部分是定制家具,一部分是代加工費,那么我在結轉(zhuǎn)成本的時候應該做兩部分結轉(zhuǎn),制造家具的借:庫存商品,貸生產(chǎn)成本—直接材料 輔料 人工費 制造費用 一部分借:主營業(yè)務成本—代加工,貸:輔料,人工費,制造費用,但是她并沒有給我分開核算,我之前全部結轉(zhuǎn)到庫存商品了,然后通過庫存商品結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本—庫存商品,我現(xiàn)在覺得不合理,老師你還有其他辦法嗎
老師,你好。請問在哪里可以查詢企業(yè)是有限責任還是無限責任?
老師好,請問法人企業(yè)實際抵扣的投資額是按什么算的?
裝訂憑證需要把銀行對賬單裝訂在一起嗎
企業(yè)閑置現(xiàn)金是指?怎么匯總數(shù)據(jù)
每月都需要結轉(zhuǎn)嗎?還是年末這樣結轉(zhuǎn)進項和銷項科目呢
您好 ,最好是月末就把所有的科目結平,按照上面的情況寫分錄,
好的,那減免稅款怎么結轉(zhuǎn)呢
你好, 轉(zhuǎn)到應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,
好的,謝謝
您好, 不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價,