你好,成本30萬(wàn)的,之前有虧損沒有的呢,如果餐飲和煙酒這些也不可能達(dá)到30多萬(wàn)的呢,餐飲如果是外地的可以計(jì)入差旅費(fèi),煙也計(jì)入辦公費(fèi)
我們小規(guī)模建筑業(yè),成本票很少,有許多餐飲,煙酒類普票,怎樣入賬會(huì)合理一些,對(duì)外賬目,需要報(bào)稅,這個(gè)季度開票較多,60多萬(wàn),我現(xiàn)在帶工資這個(gè)季度才有30多萬(wàn)的成本,怎樣才能平賬呢,老板還讓做虧損呢!
我們這個(gè)建筑公司現(xiàn)在還是小規(guī)模,明年才升一般人,現(xiàn)在是小規(guī)模,企業(yè)所得稅是核定征收的,老板朋友要在我們這里面代開100萬(wàn)的發(fā)票,我們公司賬上有快50個(gè)社保人員,可以用這些人來做勞務(wù)工資嗎?合同做成清包工會(huì)不會(huì)好一些,才不用去開材料發(fā)票?以前的賬上因?yàn)楹芏嗌绫H藛T,又沒怎么開票,所以今年都是虧損的。謝謝老師,麻煩老師幫我看看哦 謝謝您 不勝感激[玫瑰][玫瑰]
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點(diǎn)? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費(fèi)的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會(huì)計(jì)處理下? 3、小規(guī)模是一個(gè)季度45萬(wàn)以內(nèi)不用交納稅?是月申報(bào)還是季申報(bào),如果是季申報(bào),那要上報(bào)和清卡怎么辦?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬(wàn),4季度虧損,然后2022年度利潤(rùn)表出來的是去年虧損22萬(wàn),現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
老師,你好,我們是小規(guī)模裝修公司,本來客戶說第四季度,轉(zhuǎn)款50萬(wàn)需要開票,后來實(shí)際到賬40萬(wàn),只要我們開票21萬(wàn),但是就怕進(jìn)項(xiàng)不夠,很多材料商都在12月開票過來了,來了15萬(wàn)材料發(fā)票還有工資也在個(gè)稅報(bào)了12萬(wàn),這樣的話,第四季度利潤(rùn)我們就很奇怪了,就是21萬(wàn)-成本發(fā)票15萬(wàn)-工資12萬(wàn),怎么辦呢,虧損不太正常吧,還有老板有6萬(wàn)沒沖借支怎么弄
老師:請(qǐng)問我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
截止6月30日,本年利潤(rùn)借方余額40989.53元
那也就4萬(wàn)多了呢,不會(huì)是虧損的呢,這個(gè)月
我比較白,多年前考了初級(jí)證,一直沒太接觸過這個(gè)行業(yè),退休了,新應(yīng)聘到這家,好些都不知道該怎樣做
接上家代賬公司的賬也是做的亂七八糟的,前面我也不想管了,我的從7月份開始做起,10月份季度報(bào)稅,我要把賬做的合乎老板要求啊
能有什么好方法嘛
跟老板說清初沒有那么多費(fèi)用成本發(fā)票,如果要做到現(xiàn)在不交稅,可以先暫估成本,不過后期是要補(bǔ)發(fā)票的,只能這樣
計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
前面代賬公司就那樣做,計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,最后也沒見補(bǔ)發(fā)票,直接借:其他應(yīng)付款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
這樣可以嗎
可以這樣,如果后期稅務(wù)局查賬查到都是要補(bǔ)稅的