你好!沒有發(fā)票沒辦法稅前扣除了。 除非你計(jì)入工資計(jì)算個(gè)稅。
老師,我公司是辦了一個(gè)職工食堂專門為員工提供中晚餐,是免費(fèi)的。那每次食堂產(chǎn)生的配送菜也是有發(fā)票的,我每次都是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)開支的。這次食堂購(gòu)了冰柜1500元,還有為食堂裝修了一下,讓員工就餐環(huán)境更舒適 ,那收到冰柜發(fā)票及裝修發(fā)票我要怎么做賬呀。有點(diǎn)不知所處。請(qǐng)老師多多指點(diǎn),謝謝
老師你好,我咨詢一下,我們是工廠里面的食堂,以前都是跟工廠進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算,現(xiàn)在工廠需要我們提供發(fā)票,像這種情況,我們需要注冊(cè)個(gè)體戶,還是注冊(cè)公司?每個(gè)月開票額大概在十多萬(wàn)左右,我們是沒辦法核算具體的費(fèi)用的,因?yàn)槲覀冑I菜都是去菜市場(chǎng),菜市場(chǎng)的收據(jù)可以充費(fèi)用嗎?如果可以的話,標(biāo)準(zhǔn)大概在多少合住以內(nèi)可以
老師請(qǐng)問下,我們公司有為員工免費(fèi)提供中晚餐,從但是購(gòu)買的食材都是到市場(chǎng)零買,一個(gè)月的食材費(fèi)用都要1萬(wàn)左右,都沒有發(fā)票,這些費(fèi)用是不就不能稅前扣除?有辦法做稅前扣除嗎
提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請(qǐng)問老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購(gòu)買材料等的購(gòu)進(jìn)都不能扣除是嗎?這個(gè)季度我們開票40萬(wàn),按季度來說不夠45萬(wàn)免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費(fèi)表呢?還是要正常申報(bào),再扣除?
你好,我們公司這個(gè)月開始提供員工中餐晚餐,餐費(fèi)從工資扣除的,這個(gè)直接職工工資扣除嗎,第二個(gè)問題是去菜市場(chǎng)買菜回來做飯的,菜市場(chǎng)沒有收據(jù)沒有發(fā)票提供,只有個(gè)付款截圖,請(qǐng)問這個(gè)怎么入帳好,能稅前扣除嗎
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購(gòu)買的超市購(gòu)物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請(qǐng)問老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂