你好,同學(xué) 那么你現(xiàn)在這個銷項(xiàng)12.6 進(jìn)項(xiàng)53.268 你準(zhǔn)備繳納多少稅
老師我想問一下,關(guān)于開票怎么算? 如果我們這個月已經(jīng)開出去140萬的發(fā)票(稅率9%),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 油票37萬元(13%),機(jī)械租賃發(fā)票62萬元(1%),車險29萬元(6%),貨車購車票3546000元(13%),那我還能開多少發(fā)票出去? 能控制好稅的情況下
老師我想問一下,關(guān)于開票怎么算? 如果我們這個月已經(jīng)開出去140萬的發(fā)票(稅率9%),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 油票37萬元(13%),機(jī)械租賃發(fā)票62萬元(1%),車險29萬元(6%),貨車購車票3546000元(13%),那我還能開多少發(fā)票出去? 能控制好稅的情況下
老師,我想問一下就是我們公司股東買了一百多萬的車子,現(xiàn)在將買車子的發(fā)票開到我們公司名下,這樣的我們可以取得13%點(diǎn)的專用發(fā)票,老板說過幾年賣出去的話,我們需怎么處理(他的意思是說如果把那個車子賣出去的話,是減半值收這個稅點(diǎn)嗎?還是怎么?同時有什么風(fēng)險!如果買出去的話開的銷售發(fā)票是多少點(diǎn)呢?
甲運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,主要從事國內(nèi)貨物運(yùn)輸服務(wù)。2022年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)進(jìn)口美式長頭大卡車,海關(guān)審定的成交價格為80萬元,運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)8萬元、保險費(fèi)4萬元。(2)銷售國內(nèi)貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅銷售額327萬元,其中305.2萬元開具增值稅發(fā)票、21.8萬元未開具發(fā)票。(3)以預(yù)收款方式對外出租一輛納入“營改增”試點(diǎn)之日前購進(jìn)的貨車,租期3個月,含增值稅租金2.06萬元/月。甲運(yùn)輸公司一次性收取3個月含增值稅租金共計(jì)6.18萬元。甲運(yùn)輸公司選擇適用簡易辦法計(jì)稅。(4)購進(jìn)辦公用小汽車一輛,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.9萬元;支付所購小汽車的運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.36萬元。(5)購進(jìn)職工宿舍專用家具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元。(6)購進(jìn)貨車修理勞務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.39萬元。已知:關(guān)稅稅率為20%、消費(fèi)稅稅率為5%、進(jìn)口貨物增值稅稅率為13%;交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為
老師,我們現(xiàn)在遇到一個很大的問題,我們是工程機(jī)械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時候,我們接了一個300萬的活,由于開票員不專業(yè),一個月開出去一百五十多萬,稅務(wù)局把我們強(qiáng)制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬的發(fā)票,也沒有辦法取得進(jìn)項(xiàng),如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了,老師這種情況下我們應(yīng)該怎么辦呢?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
盡量少繳稅吧。
請問現(xiàn)在稅務(wù)是不是有政策可以延緩繳稅? 如果這次發(fā)票多開了可以延緩繳納所得稅嗎?
你這個本來就不教的呀,按照你上面的這些金額來計(jì)算的話,你本身本期就不交稅了。
就是有個地方還想讓我們開五百多萬的發(fā)票,那能開嗎?這個固定資產(chǎn)我這個月不能折舊吧? 不能計(jì)入成本吧?
如果你開具500多萬,這就是你的收入,你這樣就需要繳納20多萬的稅了。 然后你這個設(shè)備如果賬上沒有,也就是之前就是沒有買進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以開具的
那我們企業(yè)能不能享受小微企業(yè)政策???有什么要求嗎?
看你的這個條件是不是滿足呀,資產(chǎn)不超過五千萬,從業(yè)人員不超過300,利潤不超過100萬就可以享受。
利潤不超過300萬,就可以享受小微企業(yè)。
我們好像滿足啊 哈哈 滿足條件的話要去哪里申請嗎?
不用的,如果說你滿足的話,你直接在申報(bào)的時候,按照小微企業(yè)申報(bào)就可以了。
哦哦 申報(bào)表上可以選擇?
申報(bào)表上面有一個小微企業(yè),你直接勾選就可以了。
老師,如果我現(xiàn)在符合條件 后面又不符合了 是不是可以隨便更換勾選
你現(xiàn)在符合的時候,你就可以勾選,后面不符合你就不勾選就可以了。
老師,我問一下,預(yù)繳增值稅申報(bào)表申報(bào)之后不會馬上就扣款的嗎? 我們預(yù)繳了9月份的增值稅,都兩天了還沒扣款,是怎么回事?
會的呀,你預(yù)交之后,你要點(diǎn)這個交稅