同學(xué)你好 你們的稅負(fù)率是多少
老師我想問一下,關(guān)于開票怎么算? 如果我們這個(gè)月已經(jīng)開出去140萬的發(fā)票(稅率9%),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 油票37萬元(13%),機(jī)械租賃發(fā)票62萬元(1%),車險(xiǎn)29萬元(6%),貨車購車票3546000元(13%),那我還能開多少發(fā)票出去? 能控制好稅的情況下
老師我想問一下,關(guān)于開票怎么算? 如果我們這個(gè)月已經(jīng)開出去140萬的發(fā)票(稅率9%),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 油票37萬元(13%),機(jī)械租賃發(fā)票62萬元(1%),車險(xiǎn)29萬元(6%),貨車購車票3546000元(13%),那我還能開多少發(fā)票出去? 能控制好稅的情況下
老師,我想問一下就是我們公司股東買了一百多萬的車子,現(xiàn)在將買車子的發(fā)票開到我們公司名下,這樣的我們可以取得13%點(diǎn)的專用發(fā)票,老板說過幾年賣出去的話,我們需怎么處理(他的意思是說如果把那個(gè)車子賣出去的話,是減半值收這個(gè)稅點(diǎn)嗎?還是怎么?同時(shí)有什么風(fēng)險(xiǎn)!如果買出去的話開的銷售發(fā)票是多少點(diǎn)呢?
甲運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,主要從事國內(nèi)貨物運(yùn)輸服務(wù)。2022年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)進(jìn)口美式長頭大卡車,海關(guān)審定的成交價(jià)格為80萬元,運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)8萬元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。(2)銷售國內(nèi)貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅銷售額327萬元,其中305.2萬元開具增值稅發(fā)票、21.8萬元未開具發(fā)票。(3)以預(yù)收款方式對外出租一輛納入“營改增”試點(diǎn)之日前購進(jìn)的貨車,租期3個(gè)月,含增值稅租金2.06萬元/月。甲運(yùn)輸公司一次性收取3個(gè)月含增值稅租金共計(jì)6.18萬元。甲運(yùn)輸公司選擇適用簡易辦法計(jì)稅。(4)購進(jìn)辦公用小汽車一輛,取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.9萬元;支付所購小汽車的運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.36萬元。(5)購進(jìn)職工宿舍專用家具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元。(6)購進(jìn)貨車修理勞務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.39萬元。已知:關(guān)稅稅率為20%、消費(fèi)稅稅率為5%、進(jìn)口貨物增值稅稅率為13%;交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為
老師,我們現(xiàn)在遇到一個(gè)很大的問題,我們是工程機(jī)械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時(shí)候,我們接了一個(gè)300萬的活,由于開票員不專業(yè),一個(gè)月開出去一百五十多萬,稅務(wù)局把我們強(qiáng)制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬的發(fā)票,也沒有辦法取得進(jìn)項(xiàng),如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了,老師這種情況下我們應(yīng)該怎么辦呢?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請家權(quán)老師回答:那這樣不會亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?