暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款
老師,采購(gòu)商品時(shí)款項(xiàng)已付,商品也收到了,發(fā)票沒(méi)有收到,這樣該怎么做賬了?
老師,我們公司購(gòu)入一批商品,沒(méi)有付款,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到購(gòu)入的商品已經(jīng)銷售且開(kāi)具了銷售發(fā)票給購(gòu)買方,這個(gè)要怎么做賬
采購(gòu)商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒(méi)有收到!會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
采購(gòu)一批商品,付款5000元,商品已入庫(kù),未收到發(fā)票怎么做賬,收到了發(fā)票再怎么做
老師,買了庫(kù)存商品,但沒(méi)收到發(fā)票,貨已收到款已付,怎么做賬
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
款已經(jīng)付了,還要掛應(yīng)付賬款嗎?
這個(gè)是明細(xì)暫估款不是做掛供應(yīng)商,這個(gè)付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行,明細(xì)不一樣發(fā)票回來(lái)沖掉暫估,借借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)