你好!如果是專票是要全額申報的。如果普通發(fā)票低于30萬是可以免的。
老師,請問開了發(fā)票是不是就要,全額申報增值稅啊。因為我們是做培訓的,一般都是先確認預收款
培訓機構(gòu)全額收款并且開具了發(fā)票,該款項是兩年的學費,可以分期確認收入,分期申報增值稅嗎,還是必須在開具發(fā)票后次月就要繳納增值稅了?
老師請教一下,我們公司收了一般預收款,但是沒有開票,想先做一部分無票收入申報。那是不是賬務(wù)處理也要將預收款確認為銷售收入?還是只申報納稅就行?
老師,確認的無票收入,是必須要明確確認的是那筆業(yè)務(wù)的無票收入嗎?因為稅務(wù)要求我們把留抵稅額都先做了無票收入申報,日后開票再沖減
老師我們在2022年12月開了一張培訓發(fā)票,但是是預收款,2023年3月才發(fā)生培訓義務(wù),請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預收款,一點義務(wù)都沒有發(fā)生也要在2022年確認收入嗎?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
我知道,我是說我是否能按照權(quán)責發(fā)生制原則,確認一部分金額
你好!不可以,先開發(fā)票的,要按發(fā)票金額申報
那像我們這種培訓機構(gòu),是不是預收了學費就要按照預收款交增值稅啊
你好!其實按權(quán)責發(fā)生制是不用的,不過如果你提前開了發(fā)票的,就要確認收入交稅了。