你好!如果是專票是要全額申報的。如果普通發(fā)票低于30萬是可以免的。
老師,請問開了發(fā)票是不是就要,全額申報增值稅啊。因為我們是做培訓(xùn)的,一般都是先確認(rèn)預(yù)收款
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全額收款并且開具了發(fā)票,該款項是兩年的學(xué)費(fèi),可以分期確認(rèn)收入,分期申報增值稅嗎,還是必須在開具發(fā)票后次月就要繳納增值稅了?
老師請教一下,我們公司收了一般預(yù)收款,但是沒有開票,想先做一部分無票收入申報。那是不是賬務(wù)處理也要將預(yù)收款確認(rèn)為銷售收入?還是只申報納稅就行?
老師,確認(rèn)的無票收入,是必須要明確確認(rèn)的是那筆業(yè)務(wù)的無票收入嗎?因為稅務(wù)要求我們把留抵稅額都先做了無票收入申報,日后開票再沖減
老師我們在2022年12月開了一張培訓(xùn)發(fā)票,但是是預(yù)收款,2023年3月才發(fā)生培訓(xùn)義務(wù),請問企業(yè)所得稅什么時候時候發(fā)生?2022年開的開了發(fā)票又怎么做賬呢?收的這筆預(yù)收款,一點義務(wù)都沒有發(fā)生也要在2022年確認(rèn)收入嗎?
如果企業(yè)賬上什么都沒有,有資本公積怎么處理
我們的客戶,會從我們開過票的貨款里直接扣:質(zhì)量扣款(挑選費(fèi),返修費(fèi),維修費(fèi)),物流費(fèi),違約金,這些扣款客戶不會給我們開票,我們也不能開紅字發(fā)票,客戶直接扣,這些情況,應(yīng)該分別怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,借,預(yù)付賬款 貸,預(yù)收賬款 這樣做可以嗎老師
老師。請問公司的車輛在稅局系統(tǒng)查到去年的車船稅車主姓名是公司經(jīng)辦人的名字,不是公司的名字,行駛證上都是公司的名字。是購買保險時保險公司代繳的車船稅他們應(yīng)該寫錯了,這種會有影響嗎?
一次性付3月房租18000我怎么做分錄 借
員工把車租給公司所得的收入,是不是要報個人所得稅-其他財產(chǎn)租金所得
請教老師關(guān)于印花稅的問題,購銷合同上沒有約定金額,只能按進(jìn)、銷項的發(fā)票為計稅依據(jù),請問是以含稅還是不含稅金額來繳納呢
在京東購買的商品當(dāng)時對公打款過去的抬頭是廣州晶東,發(fā)票開過來的銷售方是東莞京東,這個怎么處理
老師,公司要求統(tǒng)計費(fèi)用支出。三大期間費(fèi)用和營業(yè)外收支。請問計提的企業(yè)所得稅,算費(fèi)用嗎?
老師您好,北京公司合伙企業(yè)在哪里申報季度個人經(jīng)營所得呀然后季度申報是a表還是b表
我知道,我是說我是否能按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,確認(rèn)一部分金額
你好!不可以,先開發(fā)票的,要按發(fā)票金額申報
那像我們這種培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是不是預(yù)收了學(xué)費(fèi)就要按照預(yù)收款交增值稅啊
你好!其實按權(quán)責(zé)發(fā)生制是不用的,不過如果你提前開了發(fā)票的,就要確認(rèn)收入交稅了。