您好, 1、是的,可以的。 2、那津貼怎么算啊?---這個要看您公司的差旅費管理規(guī)定了。 3、中途住宿發(fā)票能不能做賬?---可以入賬的。
因公事出差,公司沒有車,開著個人的車去辦公事,然后回來的油費和過路費以及路上的餐飲費,只有收據,沒有發(fā)票,能不能報銷? 1、報銷的話,是怎么報銷,這個賬該怎么做? 2、這個出差的費用報銷了,會不會有影響? 3、如果不能用收據報銷,那該怎么辦?
老師出差只有去程路費 沒有返程的可以嗎 那津貼怎么算啊 中途住宿發(fā)票能不能做賬
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
老師好,老板開自己的車出差辦事,住宿費和加油費能不能計入管理費差旅費,目前公司賬上沒有車,還有就是老板就拿來一張住宿費發(fā)票,這個怎么做賬???
您好老師,我們公司是做政府ppp項目工程的,投資建了一個學校,有十年運營期,盈利模式一個是政府付費,然后一個運營收入是學生的住宿費,住宿費可以開免稅發(fā)票,那進項稅抵扣時有一部分肯定是不能抵扣的,這個該怎么區(qū)分呢?如果按宿舍樓的面積區(qū)分,那進項稅不能抵扣的太多了,望老師幫忙解答謝謝。
存貨跌價準備在企業(yè)實操中會涉及嗎?稅法認可嗎?
老師好我問下那個稅務上要注銷外管證,以前個稅核定征收的,還欠稅務局的款,這個核銷怎么處理?
科目上債權投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責任險要交印花稅嗎?
供應商送的原材料只開票了一部分,那平時我們核對往來應該只按開票數與對公付款數的值貸方余額來確認欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應交增值稅~進項 貸:應付帳款A 付款時:借:應付A 貸:銀行存款 那材料進來都掛原材料,那豈也看不岀每個單位的未開票數呀?
老師,如果有凈資產1000萬+,做代賬是不是可以很拽,因為有底氣
借:其他應收款,貸其他業(yè)務收入,貸稅款,收到錢時,借銀行,貸其他應收款,從分錄來說,這個是其他應收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經營活動有關的現金,但是從業(yè)務實質來說,他是屬于銷售商品提供勞務而發(fā)生的現金流入,其他應收款只是過渡科目,請問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現金流入呢