你好 小規(guī)模期間有收入的嗎

歷史遺留問題,以前是小規(guī)模,當時有好多進項,因為是小規(guī)模所以不抵稅,但是后來變一般納稅人。小灰貓使進的商品做了新品的贈送,就是買新的產品送原來的產品,也結算成本結轉了。現(xiàn)在這個賬目怎么處理?
老師,下午好!我司是做機器,現(xiàn)在轉自產機器轉為自產固定資產,我應該怎么做賬務處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準,每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產成品倒推方式進行計算成本結出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產自用機器轉為固定資產的話,分錄:借固定資產 貸庫存商品,這樣的話我應該怎么結轉,不結轉的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應該怎么做呢?盼復!有人建議做:借固定資產 貸:生產成本(是此臺機器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產成本就很大。因為入賬的固定資產360萬。如果直接做生產成本,這樣這個月生產成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機器,現(xiàn)在轉自產機器轉為自產固定資產,我應該怎么做賬務處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準,每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產成品倒推方式進行計算成本結出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產自用機器轉為固定資產的話,分錄:借固定資產 貸庫存商品,這樣的話我應該怎么結轉,不結轉的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應該怎么做呢?盼復!有人建議做:借固定資產 貸:生產成本(是此臺機器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產成本就很大。因為入賬的固定資產360萬。如果直接做生產成本,這樣這個月生產成本就大的太可以怕。
老師好,我們是小規(guī)模,庫存商品-蛋白分析儀,因為是廠家贈送沒有來票,但是銷售了借應付賬款貸庫存商品,所以庫存商品在貸方。22年就一直掛在庫存商品貸方,就是不會有來票,也沒有結轉成本,這個帳怎么處理啊,一直掛著庫存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調增稅務會不會查出來?
老師,請教一個問題,23年2月之前是小規(guī)模納稅人,銷售商品,結轉成本時候都是沒有剔稅的,23年2月之后是一般納稅人,之前采購的商品,讓供應商重新開專票過來,采購的會計分錄也重新錄了,因為進項稅額所以庫存商品的金額有差異,那個差異是不是要借主營業(yè)務成本負數(shù)差異金額,貸庫存商品負數(shù)差異金額,因為之前結轉也是沒有剔稅的
請問出口退稅時3856.7但申報后金額是3856.6請問分錄借其他應收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費用嗎?
老師,地產有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費是5萬,估計裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進行康養(yǎng)業(yè)務。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會員過來住。以此進行營業(yè)! 請問這5000萬的裝修費我如何入賬?
請問老師,單位支付給員工的解除勞動合同的補償,需要放到個稅申報的免稅收入里面一并申報個稅么?謝謝
請問老師,單位發(fā)放的,托兒補貼,是要放到個稅申報表的免稅收入里申報么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領取這部分費用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,
請問老師,我們公司有一筆用于消防的費用,總金額比較大,50萬,沒走公戶付款,老板自己墊付,記賬原始憑證就是會計自己手寫了一個費用付款的,由老板簽字,這明顯不合規(guī),老板也明確了,沒有任何發(fā)票和合同,就是給的紅包,我現(xiàn)在接手賬目,該怎么處理,是調整出來,還是按照實際入賬,納稅調增
為什么不能用股票的除權參考價來算,(20-x)/(1+10%)=15
出口數(shù)量是1臺,客戶付款50%貨款,形式發(fā)票上需要備注50%的貨款嗎,下次貨款進來后需要另外填形式發(fā)票嗎
請問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證,核準的有中醫(yī)科,內科,外科,推拿,針灸診療等,我們在美團上的活動,顧客過來進行推拿,針灸,消費的費用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進貨,根本沒進項票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務局幫忙開,明明進項都沒有,又不是農產品,稅務局能代開嗎?
當時是有收入的
那小規(guī)模期間的專票價稅合計做賬
能舉個例子嗎?現(xiàn)在已經是一般納稅人了,只是查之前的,發(fā)現(xiàn)有問題。
具體的啥問題 哪里有錯誤