你好 不能使用的。 這個(gè)識(shí)別號(hào)都錯(cuò)誤了 是不可以用的。 你說(shuō)的號(hào)碼是電話號(hào)碼 ?
我們是酒店一般納稅人. 9月收到供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候,把我們號(hào)碼開(kāi)錯(cuò)了一位數(shù)字,影響大么,現(xiàn)在供應(yīng)商不給我們重新開(kāi)了
老師,我們發(fā)現(xiàn)了供應(yīng)商有一張發(fā)票稅號(hào)不對(duì),發(fā)票開(kāi)具時(shí)候6月份的,現(xiàn)在我們退回去給他們,他們要怎么做重開(kāi)一張給我們?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月收到供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票,本月已認(rèn)證報(bào)稅,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要紅沖重新開(kāi),那需要如何操作呀?是我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表還是供應(yīng)商那邊開(kāi)???供應(yīng)商要求我們開(kāi),但是我們不清楚如何操作,他們開(kāi)出的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了不是應(yīng)該由他們自己紅沖開(kāi)嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
你好,老師,我們上個(gè)月收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,本月認(rèn)證抵扣報(bào)稅了,現(xiàn)在他們發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖重新開(kāi),要求我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,開(kāi)始我們開(kāi)具的時(shí)候選購(gòu)買(mǎi)方已抵扣開(kāi)不了呢?是我們開(kāi)錯(cuò)地方了嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
剛剛才發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商5月份開(kāi)給我單位的一張稅票把單位名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)字,因?yàn)槎愄?hào)沒(méi)錯(cuò),當(dāng)時(shí)沒(méi)有影響認(rèn)證。所以我們已經(jīng)認(rèn)證了,怎么辦。現(xiàn)在馬上都要做12月的帳了,怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷(xiāo)售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱(chēng)不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
電話號(hào)碼錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字
你好這個(gè)影響不大。 你拿著認(rèn)證抵扣