您好,小型微利企業(yè)季度就可以享受減免,通過填報申報表的方式來享受,申報表需要填職工人數(shù),資產(chǎn)總額和應(yīng)納稅所得額 如果應(yīng)納稅所得額是28萬,那應(yīng)交增值稅就是28乘以5%,減免了28乘以20%
老師小型微利企業(yè)怎么算所得稅?如果這個季度盈利60萬,需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅季度就可以直接減免是吧?怎么做是需要填表嗎?如果盈利28萬,需要繳納多少錢?減免多少錢?
老師,我們企業(yè)是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標(biāo)準(zhǔn)屬于小型微利企業(yè),但是今年上個季度盈利了115萬,彌補了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補完,這個季度彌補萬后還盈利了28萬企業(yè)所得稅,那我們公司這個季度需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,我們是一般納稅人公司,好像是符合小型微利企業(yè),報表也顯示小型微利企業(yè)就是不知道確不確定,公司第三季度本年利潤盈利了180萬,可以彌補以前年度虧損嗎?以前年度虧損額是130萬,那彌補后需要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
老師,如果我們是小型微利企業(yè),今年盈利280萬,去年虧損130萬,那今年還需要繳納多少錢企業(yè)所得稅,怎么算?這樣不超過300萬是不是明年還可以享受這個政策?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個長期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報表中有一個資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時候會算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個車正常填嗎
我這個是定期定額的公司開普票,每個月要不要算差多少發(fā)票???還是說只要每個月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計分錄如何做
老師,企業(yè)所費稅季度申報繳稅了,企業(yè)所費稅年度申報還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報個稅的時候,提示有離職員工,未相享受本期專項附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險公司的保險費發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請問是車船稅是直接放管理費用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
老師,年應(yīng)納稅所得額是怎么算的?如果超過100萬呢,現(xiàn)在盈利28萬又怎么算?
老師,你寫的是繳納增值稅28剩以5%?不是企業(yè)所得稅?
年應(yīng)納稅所得額是根據(jù)會計利潤調(diào)增調(diào)減后得到的,看你企業(yè)有沒有稅會差異的事項 若超過100萬但小于300萬,100萬部分還是5%,超出100萬部分10% 若超過300萬了,全額25% 小于100萬的,為5%
如果我之前都是虧損的,但上個季度盈利了115萬,但是上個季度盈利115已經(jīng)彌補之前虧損了,還剩余20萬沒有彌補,剩余這個季度彌補,彌補完后還盈利了28萬,那我這個怎么算?要繳納多少錢企業(yè)所得稅?
就是看彌補虧損后的盈利28萬,28*5%算出應(yīng)交所得稅金額