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Q

員工發(fā)放的過節(jié)禮品,計提在應(yīng)付職工薪酬--福利費,做賬時,以前加在工資表上嗎?

2020-09-27 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 18:24

同學(xué)你好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 申報個稅 計入當(dāng)期收入

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快賬用戶4864 追問 2020-09-27 22:00

假如一個人300元的禮品,申報個稅,工資基礎(chǔ)上,加上300,填工資和福利的合計數(shù),對吧?那企業(yè)所得稅沒影響吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-27 22:03

填工資和福利的合計數(shù),對 企業(yè)所得稅福利費按照工資14%扣除

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快賬用戶4864 追問 2020-09-28 15:24

報企業(yè)所得稅時,先算一下,如果超出,要調(diào)增,對嗎?

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快賬用戶4864 追問 2020-09-28 15:25

到時,查資產(chǎn)負(fù)債表,看數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-28 15:29

年度匯算時候調(diào)整就行 申報表就會幫你計算限額的

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同學(xué)你好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 申報個稅 計入當(dāng)期收入
2020-09-27
你好,可以的,分錄可以這么做的
2020-01-19
你的會計處理是正確的。計提時,按受益對象將工資和節(jié)假日補(bǔ)貼分別計入管理費用等成本費用科目與應(yīng)付職工薪酬 - 工資、應(yīng)付職工薪酬 - 福利費;發(fā)放時,借記應(yīng)付職工薪酬下的工資和福利費,貸記銀行存款。
2024-12-20
你好對的 是這么做的
2021-12-27
借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2020-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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