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老師您好,請問報廢了一批固定資產(chǎn)(通用設備和家具),未折舊完的資產(chǎn)凈值計入了待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值,期末處理時,待處理財產(chǎn)損溢余額為0的話,如何寫這筆分錄?

老師您好,請問報廢了一批固定資產(chǎn)(通用設備和家具),未折舊完的資產(chǎn)凈值計入了待處理財產(chǎn)損溢-待處理財產(chǎn)價值,期末處理時,待處理財產(chǎn)損溢余額為0的話,如何寫這筆分錄?
2020-09-27 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-27 13:16

待處理財產(chǎn),你們是賣還是報廢?

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快賬用戶3439 追問 2020-09-27 14:48

老師是報廢

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齊紅老師 解答 2020-09-27 16:17

根據(jù)報廢的批準文件 借 營業(yè)外支出 貸 待處理財產(chǎn)損益

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快賬用戶3439 追問 2020-09-27 16:55

老師,我們是行政單位,沒有營業(yè)外支出科目。

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齊紅老師 解答 2020-09-27 17:03

借:資產(chǎn)處置費用 貸:待處理財產(chǎn)損益

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快賬用戶3439 追問 2020-09-27 17:04

謝謝老師耐心的解答

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齊紅老師 解答 2020-09-28 08:54

不客氣的,不客氣的

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待處理財產(chǎn),你們是賣還是報廢?
2020-09-27
你這幾個資產(chǎn)是怎么樣子取得的呀?
2021-04-06
這是具體答案,核對一下吧
2022-04-12
您好,沖減資產(chǎn)基金 借:資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 10000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)價值 1000
2025-03-09
你好 (1)盤虧固定資產(chǎn)時借:()()累計折舊()貸:固定資產(chǎn)10000 借,待處理財產(chǎn)損溢3000 借,累計折舊 7000 貸,固定資產(chǎn)10000 2)轉(zhuǎn)出不可抵扣的進項稅額時 借,待處理財產(chǎn)損溢480 貸,應交稅費——應增(進轉(zhuǎn))480 (3)報經(jīng)批準轉(zhuǎn)銷時: 借,營業(yè)外支出3480 貸,待處理財產(chǎn)損溢3480
2020-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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