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老師,生產(chǎn)車間工人工資,從計(jì)提到發(fā)放,從完工與沒有完工的賬務(wù)處理,分錄怎么做

2020-09-27 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-27 13:08

借生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用 完工之后的借庫存商品 貸生產(chǎn)成本

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快賬用戶7453 追問 2020-09-27 13:20

月底,成本費(fèi)用類,不是要轉(zhuǎn)行損益類嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:21

損益類科目需要 成本類不需要生產(chǎn)成本可以有余額

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快賬用戶7453 追問 2020-09-27 13:22

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:22

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借生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用 完工之后的借庫存商品 貸生產(chǎn)成本
2020-09-27
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-07-07
借:管理費(fèi)用 5萬 貸:應(yīng)付職工薪酬 5萬 借:應(yīng)付職工薪酬 5萬 貸:其他應(yīng)收款 1000元 貸:銀行存款 49000元
2022-06-22
你好 可以是先發(fā)入,然后再分配計(jì)入生產(chǎn)成本 發(fā)放工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款等 分配 借,生產(chǎn)成本 貸,應(yīng)付職工薪酬
2020-07-17
借生產(chǎn)成本工資或者是制造費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸、銀行存款、 應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅等。
2024-08-29
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