不需要發(fā)票,不過需要并入工資,申報個稅
老師,福利費以現(xiàn)金形式發(fā)放的,從個稅的角度來說:無論計入到福利費還是直接并入工資(不計入福利費),都必須繳納個稅。從所得稅的角度來說:計入福利費只能按照工資的14%扣除,如果直接并入工資(不計入福利費)可以全額扣除,那作為會計我直接把企業(yè)以現(xiàn)金發(fā)放的福利費直接計入工資(不計入福利費)不是可以少交企業(yè)所得稅嗎。
老師你好,中秋福利發(fā)500一個人的話, 是不是可以取現(xiàn)金,直接發(fā)福利費, 做賬做職工薪酬,不需要發(fā)票的? 并入工資需要交個稅,想用現(xiàn)金直接發(fā),可以嗎?
請問老師中秋節(jié)發(fā)給員工的月餅直接做福利費不并入工資薪金申報可以嗎
獎勵給A員工的現(xiàn)金福利,直接用現(xiàn)金支付的,A員工是按照勞務(wù)報酬申報個稅的,該怎么賬務(wù)處理?需不需要申報個稅?可以直接做非現(xiàn)金福利嗎?
老師 您好!發(fā)放員工中秋節(jié)福利賬務(wù)處理,不通過應(yīng)付職工薪酬-員工福利科目結(jié)轉(zhuǎn),直接記入管理費用-員工福利可以嗎?我們適用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
那我想取現(xiàn)金先發(fā)掉,然后再并入工資算個稅可以嗎?這個怎么操作
今天我取現(xiàn)金,發(fā)給500一個人。 然后9月工資表我應(yīng)發(fā)工資里增加一欄,加500去算個稅,對吧? 然后實發(fā)那里,再加一欄,每人減去500 是這樣嗎?
對,就是你上述操作的。