同學你好 借:財務費用 貸:應付利息
通過銀行貸款取得專門借款,在費用化期間,專門借款費用的會計分錄是:借:財務費用 貸:應付利息還是借:財務費用,銀行存款(應收利息)貸:應付利息
你好,老師付銀行貸款利息,怎么做分錄。借財務費用利息紅字貸銀行可以不,難道得做借財務費用利息貸應付利息借應付利息貸銀行嗎
老師,本月收到銀行貸款,分錄:借:銀行存款 貸:短期借款-*銀行 月末計提貸款利息,借:財務費用-利息費用 貸:應付利息-短期借款利息 這樣的操作對著沒嗎?
3月計提利息 借:財務費用-利息 5000 貸:其他應付款 5000 4月支付利息為5500 借:財務費用-利息 500 其他應付款 5000 貸:應付利息 5500 借:應付利息 5500 貸:銀行存款 5500 以上分錄是對的嗎?
償還短期借款為什么不是借應付利息 貸銀行存款 而是借應付利息 財務費用 貸銀行存款?為什么多了財務費用?財務費用是怎么來的
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
費用化期間也存在閑置資金帶來的投資收益,為什么不是借:財務費用,銀行存款(應收利息)貸:應付利息
借銀行存款 貸 財務費用