同學(xué)你好 稅負(fù)2%,證明繳納的所得稅=400 利潤總額=400/5%=8000 利潤總額占收入的比例=8000/20000=40%
老師,企業(yè)所得稅負(fù)是2% 收入是90000,減按0.05稅率,所得稅應(yīng)該是多少???詳細(xì)點
老師,企業(yè)所得稅減按5%,收入是20000,稅負(fù)率是2%,那利潤總額占收入40%???那么高?詳細(xì)說?
2021年不含稅收入48300000元,利潤總額是961232元,減按12.5%計算所得稅 凈利潤是940601元。 那我企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少。是怎么計算的?一般工業(yè)企業(yè)稅負(fù)需要多少?
老師,所得稅是利潤總額*稅率嗎,那所得稅申報表里的營業(yè)收入包含營業(yè)外收入嗎
那老師是不是這樣算得,就是銷售收入-成本-印花稅-附加稅=利潤總額利潤總額×企業(yè)所得稅率=企業(yè)所得利潤總額-企業(yè)所得=凈利潤
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進(jìn)項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
那標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所得稅率不是25%,減免了0.2,跟這這個無關(guān)系么,稅負(fù)?
利潤總額占比這么高40%,那材料比例不是很底??
稅負(fù)是你實際繳納的所得稅與收入的比例 與稅率有關(guān),當(dāng)然也與成本水平有關(guān) 二者共同決定了稅率
那增值稅得3%,材料至少77%以上,那這個不對?詳細(xì)說下,
利潤總額是40%的話 成本和費用是60% 材料至少77%,不對吧