你好,同學(xué), 你還準(zhǔn)備繳納多少,用銷項(xiàng)-需要繳納的,差額就是需要獲取的進(jìn)項(xiàng)部分
假如18年銷項(xiàng)稅額己交80萬,進(jìn)項(xiàng)稅額O,原材料收據(jù)520萬,我要補(bǔ)多少發(fā)票,?交多少稅。如何計(jì)算
銷項(xiàng)稅額是:881538.13 進(jìn)項(xiàng)稅額是:770405.65*1.1(加計(jì)扣除1.1) 如果這個(gè)月想交3萬的增值稅 那我這個(gè)月還要開多少6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票 老師怎么算
銷項(xiàng)稅額:881538.13 進(jìn)項(xiàng)稅額:820944.23*1.1(1.1加計(jì)扣除)=903038.65 如果我這個(gè)月要交3萬元的增值稅 怎么才能算出我在抵扣勾選系統(tǒng)里面勾選多少進(jìn)項(xiàng)票
你好,假如我這個(gè)月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)一共有200萬,怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個(gè)月需要回來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 才算是正常的呢
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且己在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期未留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。問:(1)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?(2)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?(3)該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?(40)該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?(5)該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
第一期要調(diào)在第四期咋么調(diào)
幫a公司的員工代繳社保,a公司轉(zhuǎn)了代繳人員社保錢給我怎么做賬
老師請(qǐng)問一下,膠合板制造行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率以及利潤(rùn)率是多少?
郭老師,員工開來的車票,內(nèi)容是客運(yùn)服務(wù),出發(fā)和到達(dá)地有要求嗎,有點(diǎn)分不出來是私人還是公司有關(guān)的
公轉(zhuǎn)私,不是工資也不是報(bào)銷,但是銀行一定要備注,應(yīng)該怎么寫備注呀? 是平賬的,之前公司打錯(cuò)款,現(xiàn)在對(duì)方公司退回來了,但是實(shí)際上要打款的公司他銀行凍結(jié)收不了款了,給了個(gè)私戶的賬戶給我們付款
請(qǐng)問老師,1月份時(shí)候修廠房20萬我做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后攤銷,現(xiàn)在5月份又修繕廠房15萬,修了這么多我想兩筆加起來做到固定資產(chǎn),但是之前已經(jīng)攤銷了4個(gè)月,我可以把剩余的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用17萬和現(xiàn)在這筆15萬轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?
老師,我要補(bǔ)計(jì)提折舊費(fèi),但是我們沒有以前年度損益調(diào)整的科目要如何處理?只能新增科目嗎?
一個(gè)新裝修的藥房,裝修房租會(huì)計(jì)分錄怎么寫,釆購(gòu)藥品,銷售藥品會(huì)計(jì)分錄怎么寫,免銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,請(qǐng)?jiān)敿?xì)告知,我是新手小白
我們請(qǐng)專家講課,他給我們開具發(fā)票,類目開什么呢
建筑公司,名下有兩個(gè)項(xiàng)目,怎么看兩個(gè)項(xiàng)目各自 的利潤(rùn)是多少呢
不太明,意思是否要開補(bǔ)520萬發(fā)票??
這個(gè)要看你需要交多少歲呀,你準(zhǔn)備交多少稅來計(jì)算的,上面就給你說的思路。
我不懂怎么處理交多少稅,銷售稅已交了80萬,原材料收據(jù)520萬,我應(yīng)怎么處理,
你現(xiàn)在是要做什么 你已經(jīng)交了那就是繳納的稅了
現(xiàn)在是稅局叫補(bǔ)520萬合法票據(jù),我只有520萬的入庫(kù)單合計(jì)2??張
也就是你520稅局這邊不認(rèn)可,你之前抵扣了這個(gè)520的材料部分?
沒進(jìn)項(xiàng)稅抵扣過稅,直接轉(zhuǎn)入成本,支付這520萬材料也沒有在銀行帳上反映 。怎么處理
你作為沒有發(fā)票的成本,納稅調(diào)增。 如果你要稅前扣除,就需要獲取成本票,2選1
如何納稅調(diào)增?老師,可以聯(lián)系你私聊嗎
你在這個(gè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,你這個(gè)成本不作為成本扣除,也就是說你要交稅就,沒有成本交稅。