你好; 首先你要知道你的增值稅稅負(fù)率; 你用這個來反推認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅 金額來達(dá)到稅負(fù)率的;
我司原財(cái)務(wù)有較多進(jìn)項(xiàng)未抵扣,她是每個月需要多少進(jìn)項(xiàng),就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項(xiàng)全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未繳增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這個未交增值稅怎么算出來呢,比如我銷項(xiàng)有,但是這個進(jìn)項(xiàng)是直接看賬里面本月做的進(jìn)項(xiàng)?還是看勾選進(jìn)項(xiàng)時(shí)勾選的抵扣金額,具體未繳增值稅怎么算出來
老師您好 是這樣的 我們是做國際貨代的 然后是免銷項(xiàng)稅的 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
老師我們公司這個月進(jìn)項(xiàng)稅額是260882.56 還有一個加計(jì)扣除1.1 銷項(xiàng)稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點(diǎn)的稅 我還要開多少6個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 怎么算老師
銷項(xiàng)稅額是:881538.13 進(jìn)項(xiàng)稅額是:770405.65*1.1(加計(jì)扣除1.1) 如果這個月想交3萬的增值稅 那我這個月還要開多少6個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票 老師怎么算
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師,你好,我想問下出口貨物備案單證是指哪些單證
老師,你好,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),是按去年做賬的報(bào)表填入吧,如果涉及到以前年度調(diào)整的,那也用改變之前還是之后呢
老師,這個題目這個B不對吧?可以用個人預(yù)付卡為單位預(yù)付卡充值?
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
老師這個題有問題吧?C才是不正確的吧?
新注冊的個體工商戶工商年檢時(shí),資金金額記不得了咋辦
稅負(fù)率怎么算
我是做內(nèi)賬的
我要勾選發(fā)票 然后老板說這個月交三萬
你好;? ?你們收入你知道嗎; 報(bào)下你的收入; 我看看? ?