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收到增值稅增量留抵稅額退稅:借:銀行存款? 2000元貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)2000元。 老師,為什么是貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),這不會導(dǎo)致要交稅嗎

2020-09-25 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 17:14

收到增值稅增量留抵稅額退稅:借:銀行存款 2000元貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2000 不是進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1263 追問 2020-09-25 18:17

之前有老師回復(fù)說是進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-09-25 18:35

不對,應(yīng)做進項處理。

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這個是抵減你之前做進項稅額這個,
2020-09-25
收到增值稅增量留抵稅額退稅:借:銀行存款 2000元貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2000 不是進項轉(zhuǎn)出
2020-09-25
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
你好,這個分錄不對,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出,坐著一個就可以的,它不涉及到營業(yè)外收入。
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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