你好,同學(xué)。 成本票是你實(shí)際發(fā)生的成本,對(duì)方開(kāi)給你的。 按你實(shí)際發(fā)生成本開(kāi)具處理的。
一家公司是一般納稅人,收入工程款100萬(wàn)元,稅率是9%,已開(kāi)出增值稅普通發(fā)票100萬(wàn)元,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票來(lái)抵扣100萬(wàn)元的成本和9%稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
您好,老師,我想問(wèn)下,如果一家公司開(kāi)出100萬(wàn)元增值稅發(fā)票,稅率是9%,那么需要拿回多少的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票來(lái)抵扣100萬(wàn)元及9%稅的成本和稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
老師,我開(kāi)出去增值稅發(fā)票200000元,稅率9%,今年未抵扣工資總計(jì)94500元(9月份是公司第一次開(kāi)發(fā)票出去),請(qǐng)問(wèn)我的成本票要怎么開(kāi)呢
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)固定資產(chǎn)減少 怎么出憑證哦?5月入固62831.86元;6月已折舊1期 在7月份的時(shí)候銷售出去, 可是對(duì)方要求按3 3 4的比例開(kāi)票 也就是7月份開(kāi)票26042.1元 8月份開(kāi)票26042.1元 9月份開(kāi)票34722.8元。這樣開(kāi)票出去,我7月份減固也不能減0.3套,如果按未開(kāi)票收入先掛的話又要交稅 增值稅 所得稅 如果到9月份開(kāi)票完了一次性減固的話 那我7月8月又怎么做憑證呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下8月申報(bào)出口退稅,8月未開(kāi)免稅發(fā)票,我本來(lái)是填未開(kāi)票收入,誤填寫(xiě)到了開(kāi)具其他發(fā)票欄次,然后9?補(bǔ)開(kāi)了8月的出口發(fā)票,導(dǎo)致9月出現(xiàn)兩筆開(kāi)票收入,要怎么更改去掉一個(gè)重復(fù)的
老師我想問(wèn)下,之前都交了社保了,然后現(xiàn)在社保要另外補(bǔ)一些,這樣怎么做賬,前面的賬怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工薪酬怎么填,計(jì)入成本費(fèi)用那欄和實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填
餐飲店來(lái)的,他們購(gòu)進(jìn)的醬油米油青菜肉,這些入什么科目呢
兼職的員工收入是0,每月只要公司幫忙交社保,公積金。本月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候顯示該員工“其他不可大于收入”,應(yīng)該怎么處理?可以不給他報(bào)個(gè)稅嗎?
您好,老師,銷售人員的辭退福利計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?謝謝
老師,這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方公司都需要交印花稅吧,我想問(wèn)一下這個(gè)印花稅是以實(shí)繳的20個(gè)交還是按股權(quán)股權(quán)占比交???
老師好,企稅報(bào)表新增的實(shí)際支付給員工的工資,比對(duì)的個(gè)稅系統(tǒng)的范圍是1-9月稅屬期嗎?因?yàn)槲覀兪沁@月發(fā)上月工資,當(dāng)月就申報(bào)了。1月發(fā)的去年12月的工資,申報(bào)的稅屬期在去年12月,那實(shí)際支付工資是不是就要把12月的工資去掉。要不會(huì)大于個(gè)稅1-9稅屬期的數(shù)據(jù)
巨量引擎平臺(tái)的對(duì)公驗(yàn)證打款,不會(huì)退回,每筆幾毛錢,這個(gè)怎么做分錄?
生育津貼一次性申報(bào)還是按產(chǎn)假月份分?jǐn)偵陥?bào)個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司現(xiàn)在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)了,只有法人和另外一個(gè)人員在交社保,但是固定資產(chǎn)的折舊和無(wú)形資產(chǎn)的攤銷還沒(méi)做完,這種情形,應(yīng)該怎么處理呀
你好,老師,打個(gè)比方,現(xiàn)在如果是想要收支平衡,這個(gè)成本票要怎么開(kāi)具呢,材料人工怎么分配呢,建筑行業(yè)
你這收入20萬(wàn),那么你要考慮你合適 的利潤(rùn)率,比如 為30%,那你就是開(kāi)20萬(wàn)*70% 那么,材料占45%左右,人工20%左右,機(jī)械10%左右。
老師,收入不是不含稅金額嗎,20萬(wàn)是含稅的哦,
我是打個(gè)比方,你要換算為 不含稅的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。
老師,我這個(gè)開(kāi)成本票的基數(shù)是不是不含稅收入扣除申報(bào)的工資94500元之后的金額,還是直接就是不含稅的金額呢
這工資也是你的成本,那么你直接是減工資后的金額開(kāi)具發(fā)票的