你好 借應收賬款 貸主營收入 應交稅費 借庫存商品 應交稅費 貸應付賬款 結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
老師,增值稅入賬和結轉科目怎么做
月末和 年末增值稅明細科目怎么結轉,進項稅額轉出怎么結轉
老師增值稅結轉科目怎么做賬,請老師明示
老師,期末增值稅結轉科目怎么做賬,請老師明示!
老師年末增值稅結轉科目怎么做賬
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術服務*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經結轉了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產品稅率是多少
老師,我們集團內A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉款?