你好,是的,可以這樣處理的,
今年1月交的去年的土地增值稅,本月退回是不是只要做 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交土地增值稅借方負(fù)數(shù)就可以了?
老師,我2021年2月補(bǔ)交2019年7-9月欠的土地增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:銀行存款 就做這筆分錄嗎?還需要做什么分錄嗎?
老師 去年11月份繳納的稅費(fèi)當(dāng)時(shí)借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月因?yàn)榫徑徽哂滞嘶貋砹? 做了 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅對(duì)嗎
老師 去年10月份 附加稅沒有計(jì)提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) /未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
收到退回多繳的土地增值稅,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交土地增值稅”科目, 這個(gè)分錄是 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅,貸方不是增加嗎,有點(diǎn)暈了
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本