你好 這部分既然都沒有支出 就不需要做內(nèi)賬去的 。 你就外賬體現(xiàn)就行了。
老師,你好,我想問一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會(huì)開增值稅專票出去,買東西對(duì)方也開專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 這樣嗎,因?yàn)檫@個(gè)不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師你好,我們是一般納稅人,外賬,增值稅有進(jìn)項(xiàng)抵扣,因?yàn)橛行┌l(fā)票是老板私人買東西用的,這部分做了抵扣,但是到做內(nèi)賬的時(shí)候,老板私人買東西就根本沒用企業(yè)的錢,稅費(fèi)也就是抵扣過的稅費(fèi),那怎樣做內(nèi)賬才會(huì)平呢
老師,請(qǐng)問下企業(yè)在變成一般納稅人之前也就是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的增值稅專用發(fā)票,在企業(yè)變成一般納稅人時(shí)候被會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)繳這部分已抵扣的稅款,這種怎么做賬
老師 請(qǐng)問一下 我們公司買了東西:禮包 酒 煙 …… 然后我老板去開了增值稅發(fā)票回來 現(xiàn)在外賬那邊說那些發(fā)票不能抵扣 只能用來做費(fèi)用 為什么不能抵扣阿 因?yàn)闆]有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)?
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們外賬會(huì)計(jì)做賬一般是抵扣了進(jìn)項(xiàng)才入賬,現(xiàn)在12月份了,我們的進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)是還有10月份的發(fā)票到12月份的發(fā)票有100多萬的我發(fā)票沒抵扣,也就是沒有入帳,這樣合理嗎?這些23年進(jìn)項(xiàng)到24年抵扣時(shí)再做入賬庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)有問題不?
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個(gè)票具體怎么開具
我們是做工程的,有的工程量沒確定,收到錢才計(jì)提收入,所以內(nèi)賬的話也只能做含稅收入,就不錄進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),那內(nèi)這塊的稅金怎么做才平呢
你好 是的 。 你內(nèi)賬都沒有的業(yè)務(wù) 你就不需要去體現(xiàn) 。 你要是都按外賬來做了 。那你做內(nèi)賬也就沒必要 了。 你內(nèi)賬是支付了或者收到了錢才做賬 。 按公司實(shí)際來做
比如這個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣下來,銀行存款交了5000的稅,那內(nèi)賬又沒錄進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)和銷項(xiàng)稅費(fèi),直接都是含稅收入個(gè)含稅成本,那交了這個(gè)5000的稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,賬才會(huì)平
你好 你繳納了稅費(fèi)。 你內(nèi)賬直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 你到時(shí)有收入 就計(jì)提貸方應(yīng)交稅費(fèi) 這樣就平了。 你內(nèi)賬不用去做具體的進(jìn)銷。不過看你門自己科目設(shè)置。
你說的就是收到的收入到時(shí)計(jì)提下,那購(gòu)買原材料要不要計(jì)提,收入計(jì)提貸方應(yīng)交稅費(fèi),那成本也計(jì)提,關(guān)鍵稅費(fèi)那塊肯定有未交的就一直掛呢
你好 購(gòu)買原材料 你如果內(nèi)賬你可以不用做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅。繳納稅費(fèi)直接做就行了。 關(guān)鍵是你門自己平常怎么做賬的。
比如銷項(xiàng)計(jì)提10000,進(jìn)項(xiàng)計(jì)提3000,我們實(shí)際交了5000,那還有兩千一直掛呢嗎
你好 你平常你們自己內(nèi)賬就有沒有做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 。如果做了 就按外賬的情況來分別做 。 如果沒有 就按我上面說的來做
他們之前做的不準(zhǔn),就直接計(jì)提外賬的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這樣收入是準(zhǔn)的,可成本這塊計(jì)提稅費(fèi)是準(zhǔn)的,其余老板私人買的都沖減管理費(fèi)了,這樣管理費(fèi)就不準(zhǔn)了
你好 既然是老板買的發(fā)票 這些 公司沒有支付出去的 。 你就只做進(jìn)項(xiàng)稅來體現(xiàn)。 比如 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 。 這樣來做 。 后面在做抵減 。
那就是借未交增值稅3000,貸營(yíng)業(yè)外收入3000,后面在怎么做抵減
你好 你做了未交增值稅了 到時(shí)你把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去 。 到時(shí)就可以抵減了
我不理解你的意思,那營(yíng)業(yè)收怎么沖
你好 營(yíng)業(yè)外收入月末要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去的。
意思結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就不是利潤(rùn)了
你好 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是形式了利潤(rùn)的 。 營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響本年利潤(rùn)的金額的。
我感覺做內(nèi)賬沒必要這么做,這就不是利潤(rùn),也沒有真實(shí)支出
你好 但是你要體現(xiàn)買回來的進(jìn)項(xiàng)稅 你就需要做科目 不然到時(shí)你抵減進(jìn)項(xiàng)稅。 你進(jìn)項(xiàng)稅的金額會(huì)少 結(jié)轉(zhuǎn)金額就會(huì)少。 你可以到時(shí)把這部分踢出來就行了。