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老師你好,我們是一般納稅人,外賬,增值稅有進(jìn)項(xiàng)抵扣,因?yàn)橛行┌l(fā)票是老板私人買東西用的,這部分做了抵扣,但是到做內(nèi)賬的時(shí)候,老板私人買東西就根本沒用企業(yè)的錢,稅費(fèi)也就是抵扣過的稅費(fèi),那怎樣做內(nèi)賬才會(huì)平呢

2020-09-25 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-25 08:42

你好 這部分既然都沒有支出 就不需要做內(nèi)賬去的 。 你就外賬體現(xiàn)就行了。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 08:45

我們是做工程的,有的工程量沒確定,收到錢才計(jì)提收入,所以內(nèi)賬的話也只能做含稅收入,就不錄進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),那內(nèi)這塊的稅金怎么做才平呢

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齊紅老師 解答 2020-09-25 08:47

你好 是的 。 你內(nèi)賬都沒有的業(yè)務(wù) 你就不需要去體現(xiàn) 。 你要是都按外賬來做了 。那你做內(nèi)賬也就沒必要 了。 你內(nèi)賬是支付了或者收到了錢才做賬 。 按公司實(shí)際來做

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 08:48

比如這個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣下來,銀行存款交了5000的稅,那內(nèi)賬又沒錄進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)和銷項(xiàng)稅費(fèi),直接都是含稅收入個(gè)含稅成本,那交了這個(gè)5000的稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,賬才會(huì)平

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齊紅老師 解答 2020-09-25 08:51

你好 你繳納了稅費(fèi)。 你內(nèi)賬直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 你到時(shí)有收入 就計(jì)提貸方應(yīng)交稅費(fèi) 這樣就平了。 你內(nèi)賬不用去做具體的進(jìn)銷。不過看你門自己科目設(shè)置。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 08:57

你說的就是收到的收入到時(shí)計(jì)提下,那購(gòu)買原材料要不要計(jì)提,收入計(jì)提貸方應(yīng)交稅費(fèi),那成本也計(jì)提,關(guān)鍵稅費(fèi)那塊肯定有未交的就一直掛呢

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齊紅老師 解答 2020-09-25 08:59

你好 購(gòu)買原材料 你如果內(nèi)賬你可以不用做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅。繳納稅費(fèi)直接做就行了。 關(guān)鍵是你門自己平常怎么做賬的。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 08:59

比如銷項(xiàng)計(jì)提10000,進(jìn)項(xiàng)計(jì)提3000,我們實(shí)際交了5000,那還有兩千一直掛呢嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:00

你好 你平常你們自己內(nèi)賬就有沒有做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 。如果做了 就按外賬的情況來分別做 。 如果沒有 就按我上面說的來做

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:02

他們之前做的不準(zhǔn),就直接計(jì)提外賬的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這樣收入是準(zhǔn)的,可成本這塊計(jì)提稅費(fèi)是準(zhǔn)的,其余老板私人買的都沖減管理費(fèi)了,這樣管理費(fèi)就不準(zhǔn)了

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:04

你好 既然是老板買的發(fā)票 這些 公司沒有支付出去的 。 你就只做進(jìn)項(xiàng)稅來體現(xiàn)。 比如 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 。 這樣來做 。 后面在做抵減 。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:18

那就是借未交增值稅3000,貸營(yíng)業(yè)外收入3000,后面在怎么做抵減

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:18

你好 你做了未交增值稅了 到時(shí)你把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去 。 到時(shí)就可以抵減了

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:41

我不理解你的意思,那營(yíng)業(yè)收怎么沖

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:46

你好 營(yíng)業(yè)外收入月末要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去的。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:52

意思結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就不是利潤(rùn)了

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:54

你好 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是形式了利潤(rùn)的 。 營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響本年利潤(rùn)的金額的。

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快賬用戶5009 追問 2020-09-25 09:56

我感覺做內(nèi)賬沒必要這么做,這就不是利潤(rùn),也沒有真實(shí)支出

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齊紅老師 解答 2020-09-25 10:01

你好 但是你要體現(xiàn)買回來的進(jìn)項(xiàng)稅 你就需要做科目 不然到時(shí)你抵減進(jìn)項(xiàng)稅。 你進(jìn)項(xiàng)稅的金額會(huì)少 結(jié)轉(zhuǎn)金額就會(huì)少。 你可以到時(shí)把這部分踢出來就行了。

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你好 這部分既然都沒有支出 就不需要做內(nèi)賬去的 。 你就外賬體現(xiàn)就行了。
2020-09-25
1.?出口公司一般納稅人有內(nèi)銷,費(fèi)用專票能否抵扣看情況。用于內(nèi)銷或出口不免稅退稅部分可抵扣,用于出口免稅退稅業(yè)務(wù)的通常不能抵,無法劃分按公式算不得抵扣稅額。 2.?專票抵扣后,稅額部分不入費(fèi)用,不含稅部分入費(fèi)用。
2025-04-23
你好,福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),201636號(hào)文件有規(guī)定,不允許抵扣這些業(yè)務(wù)。
2023-03-06
你好,是的,是這樣處理的,
2020-08-11
同學(xué)你好 這個(gè)就是按實(shí)際業(yè)務(wù)來做分錄的 不用考慮稅
2024-03-21
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