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8月份代開一張專票 含稅金額超過了60萬(wàn),是全額繳納增值稅嗎?

2020-09-24 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 19:49

你好, 是的,全額繳納增值稅

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快賬用戶4123 追問 2020-09-24 19:51

公司小規(guī)模納稅人 ,這個(gè)稅款盤開具的銷售額在增值稅申報(bào)表哪些填呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-24 19:53

你好, 填寫自己開票的那一行,或者您截圖我看一下,

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快賬用戶4123 追問 2020-09-24 19:57

反正不能再免稅銷售額那一欄填,是吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-24 19:59

您好 是的,不填寫免稅那藍(lán)欄 因?yàn)槟环厦舛愓吡?,您就填寫在自己開發(fā)票那一行,然后繳納稅款就可以了

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快賬用戶4123 追問 2020-09-24 20:29

再就是如果這張專票10月份去大廳沖紅,又重新開具了,增值稅申報(bào)表里怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2020-09-24 20:36

您好 您先開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入,然后再開發(fā)票,按照發(fā)票金額確認(rèn)收入 申報(bào)時(shí)按照正負(fù)相加的金額申報(bào)繳納增值稅

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你好, 是的,全額繳納增值稅
2020-09-24
只要開了專票,專票部分就要交稅
2023-01-28
您好,這個(gè)的話是全部都需要納稅的,因?yàn)楹嫌?jì)超過30萬(wàn)了一個(gè)季度
2024-10-11
一、關(guān)于增值稅申報(bào)所屬期 通常情況下,增值稅申報(bào)是按照自然月對(duì)應(yīng)的所屬期進(jìn)行申報(bào)。 1.對(duì)于 8 月份的業(yè)務(wù):8 月份的增值稅應(yīng)該在 9 月份進(jìn)行申報(bào)。一般來(lái)說(shuō),企業(yè)在 9 月 15 日之前(遇節(jié)假日會(huì)相應(yīng)順延,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定為準(zhǔn))申報(bào) 8 月份的增值稅。 2.當(dāng)企業(yè)在 9 月因?yàn)殚_票額度累計(jì)超過 500 萬(wàn)而將升級(jí)為一般納稅人時(shí):9 月份開始按照一般納稅人的規(guī)定和要求進(jìn)行稅務(wù)處理和申報(bào)。但 8 月份仍然按照小規(guī)模納稅人的身份和申報(bào)規(guī)則來(lái)申報(bào)增值稅。 二、申報(bào)方式和注意事項(xiàng) 1.小規(guī)模納稅人申報(bào) 8 月份增值稅:小規(guī)模納稅人通常相對(duì)較為簡(jiǎn)單,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的應(yīng)稅銷售額、適用的征收率(如 3%等)以及相關(guān)的減免政策來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅額并進(jìn)行申報(bào)。如果享受了小規(guī)模納稅人的稅收優(yōu)惠政策,如季度銷售額不超過一定金額免征增值稅等,要正確運(yùn)用這些政策進(jìn)行申報(bào)。 2.升級(jí)為一般納稅人后的變化:從 9 月份起,企業(yè)需按照一般納稅人的要求進(jìn)行增值稅的核算和申報(bào)。一般納稅人的增值稅計(jì)算相對(duì)復(fù)雜,涉及進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣、銷項(xiàng)稅額計(jì)算等。企業(yè)需要準(zhǔn)確區(qū)分不同稅率的業(yè)務(wù),及時(shí)取得合法合規(guī)的增值稅專用發(fā)票用于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-08-06
同學(xué)你好,開了專票就是需要交稅的;
2020-11-07
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