你好, 是的,全額繳納增值稅
8月份代開一張專票 含稅金額超過了60萬(wàn),是全額繳納增值稅嗎?
也就是說(shuō)季度銷售額不超過45萬(wàn)包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過45萬(wàn),全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過45萬(wàn),只需專票繳納增值稅,普票和無(wú)票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(wàn)(含專票),季銷售額30萬(wàn)(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬(wàn)以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師 小規(guī)模公司如果月開票金額超過10萬(wàn) 季度不超過30萬(wàn) 還要全額繳納增值稅嗎
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來(lái)抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國(guó)稅登陸信息在網(wǎng)頁(yè)呀,公司主體太多了
老師,問下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬(wàn),三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬(wàn)元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬(wàn)元。
公司小規(guī)模納稅人 ,這個(gè)稅款盤開具的銷售額在增值稅申報(bào)表哪些填呢?
你好, 填寫自己開票的那一行,或者您截圖我看一下,
反正不能再免稅銷售額那一欄填,是吧?
您好 是的,不填寫免稅那藍(lán)欄 因?yàn)槟环厦舛愓吡?,您就填寫在自己開發(fā)票那一行,然后繳納稅款就可以了
再就是如果這張專票10月份去大廳沖紅,又重新開具了,增值稅申報(bào)表里怎么填寫?
您好 您先開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入,然后再開發(fā)票,按照發(fā)票金額確認(rèn)收入 申報(bào)時(shí)按照正負(fù)相加的金額申報(bào)繳納增值稅