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Q

我公司吃飯是要員工出一部分錢的,那這部分錢,我應(yīng)該怎么做分錄呢?

2020-09-24 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 18:36

你好,公司吃飯是員工出一部分錢的 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金等科目 然后從個(gè)人工資扣除 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶3425 追問 2020-09-24 18:41

公司直接就扣錢了,沒有給錢的,沒有涉及現(xiàn)金

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快賬用戶3425 追問 2020-09-24 18:41

這樣怎么做分錄

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快賬用戶3425 追問 2020-09-24 18:42

上面那樣就要有庫存現(xiàn)金不對(duì)??!

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齊紅老師 解答 2020-09-24 19:44

你好,我做的庫存現(xiàn)金貸方是支付職工食堂支出的時(shí)候的賬務(wù)處理 借:其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 管理費(fèi)用(單位負(fù)擔(dān)部分) 貸:庫存現(xiàn)金等科目

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你好,公司吃飯是員工出一部分錢的 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金等科目 然后從個(gè)人工資扣除 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
2020-09-24
你好 這個(gè)是公司補(bǔ)助給員工這部分嗎?如果是補(bǔ)助給員工的計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)核算?
2021-07-05
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸銀行存款
2022-06-06
你好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 付工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 其他應(yīng)收款-員工伙食費(fèi)貸:銀行存款
2021-11-18
同學(xué)您好,也就是這次活動(dòng)的款項(xiàng)是單位承擔(dān)一部分,個(gè)人承擔(dān)一部分是嗎
2021-05-11
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