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老師,我們個(gè)體戶跟公司是半年一結(jié),半年的金額加起來(lái)15萬(wàn)多,開票一下開出來(lái)沒(méi)問(wèn)題吧,突然開這么多,之前一直沒(méi)有開票

2020-09-24 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 16:50

你好!這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,你這點(diǎn)金額在稅務(wù)局眼里,根本不多。

頭像
快賬用戶8869 追問(wèn) 2020-09-24 16:53

我們有十幾家個(gè)體戶,都是今天統(tǒng)一給同一家公司開票,全部加起來(lái)70幾萬(wàn),也沒(méi)有問(wèn)題嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-24 16:54

你好!最好不要同一天操作。

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你好!這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,你這點(diǎn)金額在稅務(wù)局眼里,根本不多。
2020-09-24
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票,那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
你好,盡量崔回來(lái)一些,沒(méi)有崔回來(lái)的,確實(shí)屬于本年費(fèi)用和成本的,現(xiàn)在今年入了,明年匯算之前開回發(fā)票,就不需要要調(diào)增 。
2020-12-31
同學(xué)你好 去年的成本票你暫估了嗎
2023-03-30
不可以隨意調(diào)整已申報(bào)的收入。需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況依法處理。若之前未開發(fā)票且已申報(bào)無(wú)票收入,現(xiàn)在需補(bǔ)開發(fā)票,應(yīng)按規(guī)定開具并可能調(diào)整當(dāng)期申報(bào)。建議具體咨詢專業(yè)稅務(wù)人士。
2024-10-16
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