同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用一會(huì)費(fèi)就可以的;
商會(huì)的會(huì)費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用什么科目
公司年會(huì)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄是什么?管理費(fèi)用記入到哪個(gè)科目?
老師,支付協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi),入管理費(fèi)用,二級(jí)科目是什么?
老師,年會(huì)的場(chǎng)地費(fèi),會(huì)計(jì)分錄計(jì)入管理費(fèi)用什么二級(jí)科目?
黑珍珠表彰大會(huì)買(mǎi)的咖啡要進(jìn)什么科目,進(jìn)管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)可以嗎
老師好,公司園區(qū)改造,改造費(fèi)用四萬(wàn),后期可能收回三萬(wàn)抵物業(yè)費(fèi),也有可能收不回,那現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)單上填多少錢(qián),如果后期抵物業(yè)費(fèi)怎么記賬
利潤(rùn)表、負(fù)債表、納稅申報(bào)表的聯(lián)系?
財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算,選項(xiàng)D不懂,其他算出來(lái)了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我剛剛接手了一個(gè)賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒(méi)有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個(gè)月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細(xì)表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)給做出來(lái),然后又和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)的上
你好老師,對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢(qián)給供貨商,對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我們沒(méi)有財(cái)務(wù)看到,所以沒(méi)有入成本,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)?謝謝
老師好,生產(chǎn)車(chē)間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報(bào)關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計(jì)算相差1塊多錢(qián)是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢(qián),跟現(xiàn)金是一個(gè)道理是吧
老師 營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外收入的壞賬 和沒(méi)有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫(xiě)那一列
商會(huì)的會(huì)費(fèi)入到什么科目
同學(xué)你好,如果您方是支付會(huì)費(fèi)一方,是計(jì)入管理費(fèi)用科目;
我現(xiàn)在是還沒(méi)有拿到發(fā)票的
同學(xué)你好,沒(méi)有收到發(fā)票,但付款了 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 收到發(fā)票 借,管理費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款