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你好老師,對賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對方也在對應(yīng)年份開發(fā)票過來了,但是我們沒有財務(wù)看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報?謝謝

2025-07-21 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-21 15:50

你好,你們這個貨物已經(jīng)賣掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 15:51

我們是買貨方,貨物已經(jīng)進(jìn)來了,也已經(jīng)安裝了,

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齊紅老師 解答 2025-07-21 15:52

你好,你已經(jīng)計入固定資產(chǎn)了嗎

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 15:56

沒有入固定資產(chǎn),因為發(fā)票我們都沒有看到,今天看應(yīng)付賬款科目借方有余額,一開始以為是付完款對方?jīng)]開發(fā)票,后來查查查,從查稅局平臺23年開始查發(fā)票發(fā)票,才找出來是對方開過來發(fā)票,我們自己沒有下載入賬的原因。

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齊紅老師 解答 2025-07-21 15:57

你好,那你就補(bǔ)入賬,然后補(bǔ)固定資產(chǎn)金額。

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 16:00

那我們這兩張發(fā)票總共3405.07,我家固定資產(chǎn)在60萬以上才走,是否可以走主營業(yè)務(wù)成本,還是走以前年度損益調(diào)整好

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 16:00

進(jìn)項不能抵扣了吧

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:02

你好,這樣的話,你直接做以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 16:03

專票我也不能抵扣了吧,

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:03

你好,是可以抵扣的了。

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 16:21

那我還需要改報表嗎

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 16:21

稅局客服說還得改23.24年報表還得專管員打招呼

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:24

你好,是的,是需要改。需要找管理員

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 16:26

那我不找管理員,不改報表怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:27

你好,那你直接當(dāng)今年的原材料。不結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是這樣有風(fēng)險的。

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 16:29

如果我不進(jìn)行抵稅處理是不是就沒有風(fēng)險了,

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:30

你好,是的。不抵稅一般沒問題。

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快賬用戶1311 追問 2025-07-21 16:33

你好 我們不抵扣,是進(jìn)庫存商品放庫存放著好,還是進(jìn)成本好

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齊紅老師 解答 2025-07-21 16:34

你好,入成本,然后匯算調(diào)增

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快賬用戶1311 追問 2025-07-22 08:48

老師,是否可以入固定資產(chǎn),下月攤銷費(fèi)用,稅款不抵扣,這樣是不是就不用調(diào)表了,因為我們今年是高企認(rèn)證研發(fā)費(fèi)用,我們已經(jīng)做了審計報告,如果我現(xiàn)在調(diào)報表,就不一致了

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齊紅老師 解答 2025-07-22 08:50

你好,這個要稅務(wù)局同意才行了。

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你好,你們這個貨物已經(jīng)賣掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎
2025-07-21
你好勾選后轉(zhuǎn)出直接走了成本就可以啦
2025-07-21
借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
2020-12-18
你好,給了貨物給你們嗎
2025-06-19
您好,按照您的描述,目前對款項性質(zhì)存在不一致的情況,建議雙方先對款項性質(zhì)認(rèn)定作出統(tǒng)一口徑,然后財務(wù)根據(jù)認(rèn)定結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。
2020-06-07
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