你好,你們這個貨物已經(jīng)賣掉了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎
老師你好,我現(xiàn)在和一個供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)往來是對不上的,相差有50多萬,主要原因是對方未開票所致,現(xiàn)在要求對方開票,但對方說這個是廠家給的返利,他們也沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么辦?
老師你好,我們公司進(jìn)的材料,對方已經(jīng)給我我們開發(fā)票了,我們也給甲方開發(fā)票了,甲方也把錢給我們了,但是現(xiàn)在進(jìn)貨方貨沒有給我們,我們也給甲方提供不了貨,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們提供銷售合同,那我們這個合同應(yīng)該怎么加一句呢,是先收的預(yù)收款么?
供應(yīng)商2022年開票,現(xiàn)在對方需要退貨,需要我們在電子稅務(wù)局做入賬處理,但是只能查到幾張票據(jù),還有稅票查詢不到,做不了入賬處理,是什么原因造成的,對方開局的發(fā)票我們也能在2022年電子稅務(wù)局查詢出來
老師好,我們單位是建筑企業(yè),施工隊當(dāng)時為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在讓供貨商給補(bǔ)開了發(fā)票,我該怎么入賬,原賬是:借:預(yù)付賬款—施工隊貸:應(yīng)付賬款—供貨商,后期付款時供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款,憑證直接是借:應(yīng)付賬款—供貨商貸:銀行存款或應(yīng)收票據(jù),現(xiàn)在我該怎么入這個收到的發(fā)票呢,對方還是開的增值稅專用發(fā)票,麻煩老師給予幫助!謝謝!
我們公司,22年和23年有做出口,也正式做了報關(guān),因為原本是要申請出口退稅的,因為沒退下來,就擱置了,沒有開出口的發(fā)票,因此就沒有在賬上確認(rèn)收入,同時供應(yīng)商也沒有給我們開發(fā)票,成本也沒有入。現(xiàn)在稅局讓我們按照實(shí)際的出口報關(guān)的金額去補(bǔ)申報收入,那么我們成本是否也可以補(bǔ)入?但是供應(yīng)商開發(fā)票也只能開在25年了。稅局會不會因為供應(yīng)商沒開發(fā)票給我們公司而不讓我們補(bǔ)報成本?
施工合同有10%質(zhì)保金,三年后回款,繳納增值稅是按照合同額90%,還是100%繳納
實(shí)收資本150萬,未分配利潤-1232538.83元,所有者權(quán)益267461.17元,占股30%,沒有相關(guān)稅費(fèi)轉(zhuǎn)讓價格是多少怎么計算?
?老師,醫(yī)保停?;麅栽谀睦锵螺d打印?。?/p>
老師,要申請個體戶工商執(zhí)照,是怎樣操作程序啊
公司所有進(jìn)銷項發(fā)票都需要做憑證嗎
老師,公司可以開票給自己的直營店嘛
年終獎如何計算個稅有速算扣除數(shù)嗎
老師,請問下有以前年度損益,現(xiàn)在企業(yè)盈利需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
想做股權(quán)變更,但是未分配利潤期末值過大,怎么才能把未分配利潤變小呢
老師 第三個問題 與利潤分配的相關(guān)分錄 為什么人數(shù)是50減1 減2 減2 不應(yīng)該是50減1減3嗎
我們是買貨方,貨物已經(jīng)進(jìn)來了,也已經(jīng)安裝了,
你好,你已經(jīng)計入固定資產(chǎn)了嗎
沒有入固定資產(chǎn),因為發(fā)票我們都沒有看到,今天看應(yīng)付賬款科目借方有余額,一開始以為是付完款對方?jīng)]開發(fā)票,后來查查查,從查稅局平臺23年開始查發(fā)票發(fā)票,才找出來是對方開過來發(fā)票,我們自己沒有下載入賬的原因。
你好,那你就補(bǔ)入賬,然后補(bǔ)固定資產(chǎn)金額。
那我們這兩張發(fā)票總共3405.07,我家固定資產(chǎn)在60萬以上才走,是否可以走主營業(yè)務(wù)成本,還是走以前年度損益調(diào)整好
進(jìn)項不能抵扣了吧
你好,這樣的話,你直接做以前年度損益調(diào)整。
專票我也不能抵扣了吧,
你好,是可以抵扣的了。
那我還需要改報表嗎
稅局客服說還得改23.24年報表還得專管員打招呼
你好,是的,是需要改。需要找管理員
那我不找管理員,不改報表怎么處理
你好,那你直接當(dāng)今年的原材料。不結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是這樣有風(fēng)險的。
如果我不進(jìn)行抵稅處理是不是就沒有風(fēng)險了,
你好,是的。不抵稅一般沒問題。
你好 我們不抵扣,是進(jìn)庫存商品放庫存放著好,還是進(jìn)成本好
你好,入成本,然后匯算調(diào)增
老師,是否可以入固定資產(chǎn),下月攤銷費(fèi)用,稅款不抵扣,這樣是不是就不用調(diào)表了,因為我們今年是高企認(rèn)證研發(fā)費(fèi)用,我們已經(jīng)做了審計報告,如果我現(xiàn)在調(diào)報表,就不一致了
你好,這個要稅務(wù)局同意才行了。