您好,比如采購入庫的原材料發(fā)生非正常損失,不得抵扣進項稅額了,就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
在什么情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出,購進原材料需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?之前會計做到賬,有些不明白
請問用于安裝機器設(shè)備(在建工程)的原材料在寫會計分錄時需要將原材料的進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?請問什么情況下原材料的進項稅額需要轉(zhuǎn)出呢?
請問我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來這些產(chǎn)品的進項抵扣要做進項轉(zhuǎn)出,我原來購進原材料時是借:原材料/委托加工物資,借:進項稅額,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出的話,會計分錄要怎么做?
請問,在建工程領(lǐng)用外購原材料,為什么不用進項稅額轉(zhuǎn)出?以及什么情況下用進項稅額轉(zhuǎn)出?
被稅務(wù)稽查到一張原材料進項發(fā)票,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理后,在稅局沒有要求的情況下,走賬時把原材料也轉(zhuǎn)出了,后來發(fā)現(xiàn)這樣不妥當,現(xiàn)在能調(diào)賬調(diào)回來嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
一直掛在進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
不是的,最終這個進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額是要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目的。