同學(xué)你好!這個是可以的哦
2019年3月份的工程,2019年12月份主體工程結(jié)束,2020年5月份驗(yàn)收,現(xiàn)在開票給甲方拿錢,請問現(xiàn)在開材料票可以開專票抵扣嗎?
老師 問下 2019年1月份開的發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅嗎?收票方不同意開紅字信息表 這種情況下 我們可以直接去稅務(wù)局辦理發(fā)票沖紅嗎 3個點(diǎn)的材料專票
老師好,公司12月簽訂的工程合同并于當(dāng)月驗(yàn)收并付款,發(fā)票次年1月開具,請問進(jìn)項稅可以在一月份抵扣嗎
老師,2022年的工程項目,2023年1月份收到甲方的工程款57萬,沒開發(fā)票呢,打算在2月-7月份每月開95000的發(fā)票給甲方,是否可以?這樣是為了免增值稅,現(xiàn)在固定資產(chǎn)可以一次性折舊嗎?
請問房產(chǎn)22.4月建成 然后登記到了房產(chǎn)稅里面 、22年8月買出 請問這個過程要繳納房產(chǎn)稅從價計征嗎?
老師 酒店住宿 在平臺消費(fèi)有優(yōu)惠券做了銷售費(fèi)用(這個沒有發(fā)票)平臺回款又扣了手續(xù)費(fèi)(對方有發(fā)票)這個沒發(fā)票的優(yōu)惠券正常入賬 之后所得稅匯算是不要調(diào)增?
老師你好,完稅證明已經(jīng)開過了,現(xiàn)在補(bǔ)開,怎么操作步驟
客戶要我們給他開發(fā)票,提供了公司賬號名稱,但是貨款是用現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們的,我們再交回來,交回來的時候要備注公司名稱還是個人名稱
您好老師結(jié)賬之后利潤表中的凈利潤加上年初未分配利潤不等于年末未分配利潤。這個需要怎么調(diào)整呢
公司要注銷帳上的存貨怎么處理?應(yīng)收應(yīng)付又怎么處理呢
老師,我們高新審核發(fā)現(xiàn)2022年的時候工資計提和實(shí)發(fā)有差異,計提相對少了,那現(xiàn)在跨這么多年了能否怎么調(diào)整,如果可以應(yīng)該怎么調(diào)呢,放哪個科目?
老師,產(chǎn)值怎么算,是數(shù)量乘以出廠價還是數(shù)量乘以業(yè)務(wù)員的銷售價格?
掛靠單位讓我們付一筆報名費(fèi)500,我們是被掛靠的單位,這筆報名費(fèi)要從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出去,還沒有發(fā)票,然后掛靠單位給我們公司員工轉(zhuǎn)了500,最終我們公司員工轉(zhuǎn)回公司500,這個分錄怎么做?
2024年12月28日,以公司的名義買了一輛汽車。專票。公司是2024年12月21日拿了營業(yè)執(zhí)照,2025年1月1日才做的稅務(wù)登記。一般納稅人。系統(tǒng)因?yàn)橄到y(tǒng)不給抵扣,因?yàn)楫?dāng)時買的時候還沒做,稅務(wù)登記增值稅不能抵扣。但是在系統(tǒng)上可以查到這張發(fā)票,那么可以作為公司的固定資產(chǎn),折舊4年,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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什么時候就不能開專票抵扣了
只要是真實(shí)的業(yè)務(wù) 與企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān) 都可以呀 當(dāng)然 虛開的話 當(dāng)時可以抵扣 但被查到,就。。。
我們現(xiàn)在報稅不是都是按當(dāng)月的開票收入報稅,然后準(zhǔn)備對應(yīng)的成本票,但這個時間段跟工程的實(shí)際完結(jié)期不一定對的上,比如2018年的工程,2020年才開票的也有可能,2020年再提供成本發(fā)票,合理嗎?
這個可以的 只要是真實(shí)的 不存在虛開 就沒問題的
那我就都在2020年開票當(dāng)月確認(rèn)收入,然后讓人家開給我對應(yīng)的發(fā)票成本了?不看合同及中標(biāo)期了
還有現(xiàn)在的建筑行業(yè)成本都是小老板找的經(jīng)營部開的票,根本就不是買的哪里在哪里開票的,這種票怎么辦?
這個的話 不是很清楚了 建筑行業(yè) 本身賬就亂 也最容易出問題。。。。