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我們是一家小規(guī)模餐飲服務(wù)管理公司,承包了初高中學(xué)校食堂,請問是否免征增值稅、企業(yè)所得稅?如果免征,怎么申報(bào)納稅?每個(gè)月的營業(yè)額已經(jīng)超10萬。

2020-09-24 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 13:19

你好,你們應(yīng)該不免增值稅稅率是1% 每季度申報(bào)一次。企業(yè)所得稅的話是年應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)按5% 100萬-300萬之間是10% 300萬以上的恢復(fù)正常稅率。

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快賬用戶8891 追問 2020-09-24 13:23

老師,像食堂采購蔬菜、肉類都是無票的,就一個(gè)采購清單,這樣的話該怎么入賬呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-24 13:28

你好!500元以下向個(gè)人購買的零星支出可以用收據(jù)入賬的。或者去稅務(wù)局代開發(fā)票,否則未取得合規(guī)發(fā)票是不可以企業(yè)所得稅前抵扣的。

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你好,你們應(yīng)該不免增值稅稅率是1% 每季度申報(bào)一次。企業(yè)所得稅的話是年應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)按5% 100萬-300萬之間是10% 300萬以上的恢復(fù)正常稅率。
2020-09-24
你好;? ?1. 調(diào)整回去不好調(diào)整的 ;? ?這個(gè)還得去跟稅務(wù)局申請 ;? ?稅務(wù)局允許才可以的;? 因?yàn)樽罱@兩年都沒有一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模的文件 ; 現(xiàn)在只有看你稅務(wù)局 允許不了 ; 2.? ? 包括你開票收入和不開票收入合計(jì)來判斷是否超過500萬的? ?
2022-09-30
你好; 是的;? 你自己小規(guī)模部分 ; 你就? 季度不超過30萬普票; 是可以 免增值稅的; 你結(jié)轉(zhuǎn)下?
2023-08-15
你好? ?是的。 要計(jì)入收入總額的。? ? ? 企業(yè)所得稅的話? 是的。 計(jì)入 免稅或者組衡水收入。 如果你們是專項(xiàng)??钍褂玫脑??
2021-01-18
你說的現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人增值稅的起征點(diǎn)是月收入10萬元,季度收入30萬元,因此你說的季度收入如果是20萬元,沒有達(dá)到起征點(diǎn),不需要繳納企業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),符合免征條件。
2023-02-03
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