同學(xué)你好,這個不需要并入工資申報個稅 借,管理費(fèi)用等一福利費(fèi) 貸,應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸,銀行存款
請問老師,每日給員工訂快餐無發(fā)票,要并入個人薪資報個稅嗎?這個支出費(fèi)用如何做賬?
請問老師,每日給工人訂快餐無發(fā)票,要并入個人薪資報個稅嗎?這個支出如何做賬?
老師:單位聯(lián)系了點(diǎn),付了款,讓員工就餐,費(fèi)用做了福利費(fèi),請問那個費(fèi)用要分每個人并入工資申報個稅嗎?注:錢是付給了餐館,不是員工。謝謝老師!
老師,請問我每月給職工發(fā)放的生日禮金,感恩禮金,以及節(jié)日禮金,我如果要入賬,我在稅務(wù)上不是要并入工資薪金所得里申報個稅嗎?如果這樣,我有個疑問,我每月的工資表和自然人申報系統(tǒng)所申報的數(shù)據(jù)是一致的,如果加上禮金,這不就對不上數(shù)了嗎?
老師,常駐外地項目上的工作人員,公司每月按天給算的餐費(fèi),要發(fā)票嗎?員工拿到這個餐費(fèi)要并入工資交個稅嗎
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
那這個無發(fā)票可以稅前扣除嗎?
同學(xué)你好 如果對方是個體工商戶,是需要開票的;
對方?jīng)]辦法開發(fā)票
同學(xué)你好,沒有辦法取得發(fā)票,這個費(fèi)用我們在所得稅前是不能扣除的,匯算時需要調(diào)整;
那并入個人薪資報個稅,這樣稅前就可以抵扣了吧
同學(xué)你好 那并入個人薪資報個稅,這樣稅前就可以抵扣了吧——不是的,企業(yè)所稅的扣除與個稅沒有關(guān)系的;
如果不并入職工薪酬,成本就少了,這樣稅前得調(diào)增,多交企業(yè)所得稅,并入職工薪酬,這樣成本增多,不用稅前調(diào)增,這樣不是還可以少交企業(yè)所得稅?
同學(xué)你好,這個與并入職工薪酬是沒有關(guān)系的,沒有取得發(fā)票,平時也是計入費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬的;但是沒發(fā)票是不能在稅前扣除的;
把給工人訂餐的費(fèi)用并入職工薪酬平攤到每個人做餐補(bǔ)費(fèi)申報個稅,這樣還需要發(fā)票來做賬?這樣不是把這部分費(fèi)用合理化做成本了嗎?
同學(xué)你好 如果是做為餐補(bǔ)費(fèi),是不需要發(fā)票的;這樣可以在稅前扣除;