你好,要么要發(fā)票,沒有發(fā)票的話,正常是要供并入工資里面申報個稅的。
公司和固定餐廳合作,提供員工午餐(公司補貼20,員工自付5),公司按月直接和餐廳結(jié)算餐費20/人/天,餐廳開票給公司,公司計入職工福利費,問1:按月結(jié)算的餐費公司需要分?jǐn)偟絺€人頭上交個稅么?問2:公司憑餐費票入福利費,可以所得稅前扣除么?
老師,我公司之前一直有飯?zhí)茫o員工提供工作餐,現(xiàn)因為某原因不能提供了,就每個月給員工補助300元餐費,這個餐費需要合并到工資繳納個稅嗎?
江蘇南京地區(qū):公司每月將員工餐費金額打給食堂餐廳,餐廳根據(jù)名細(xì)分別充值到員工飯卡上,每月餐廳給公司開票,員工每月需要把餐費并入工資交個稅么?
我公司給每位員工充值餐費300-500元(充值到公司附近的幾家餐廳帳戶上),由餐廳給我公司開具餐飲費發(fā)票,每月做進(jìn)了職工福利費,上面的這筆餐費300-500元,員工還要不要交個人所得稅?
老師,每天補貼員工15元一餐的餐費,按月發(fā)放,是要單獨做一個表還是做在工資表里面,需要交個稅嗎
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,常駐外地員工不能按差旅費的補貼嗎
你好同學(xué),您這種的話可以按照差旅費的補貼,您剛才沒說,我以為你們有另外的差旅費補貼,但是差旅費補貼的話,你你也不能太高,你也得根據(jù)當(dāng)?shù)氐纳钏健?