您好 可以查看稅務(wù)局的申報數(shù)據(jù) 然后核對
老師好,新接手一家公司,發(fā)現(xiàn)公司是去年9月份注冊的,稅務(wù)登記是今年6月份才登記的,之前已經(jīng)在營業(yè),有虧損,帳也做了,但是只有6月份開始報報表了,報的6月份當(dāng)月的,我接下來該怎么辦?之前的可以找稅務(wù)局補嗎?還有去年的的虧損能不能補
我新接手一個公司,2018年注冊的也開票經(jīng)營了,但電子稅務(wù)局一直沒有報財務(wù)報表,只報了印花增值稅等,我在財務(wù)軟件錄入的數(shù)字怎么能知道是否和原來在稅務(wù)局報的稅相符呢?
剛領(lǐng)了稅務(wù)ukey, 之前都沒申報過增值稅和財務(wù)報表,只有6月份申報了5月份的一個0申報的印花稅,新注冊公司后要稅務(wù)登記是嗎?稅務(wù)登記完了注冊電子稅務(wù)局登錄?再需要在電子稅務(wù)局里如何操作呢
我是簡易計稅,但是有一張水費發(fā)票開的是增值稅發(fā)票,認(rèn)證的時候已經(jīng)選擇只認(rèn)證不抵扣了,為什么登錄電子稅務(wù)局的時候填寫表二的時候還提示我呢?我是在上個月認(rèn)證的,這個月沒開發(fā)票,上個月是在財務(wù)軟件上報的稅
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個,比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報,填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報,這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了,但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
郭老師,一季度的財務(wù)報表要更正,所得稅預(yù)繳申報表是不是也要更正,先更正財務(wù)報表,再更正所得稅申報表嗎
老師,個體工商戶每月銷售額達到多少才交稅?個體工商戶一般是查賬征收還是定額征收?
公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)私人嗎?
老師,公司是餐飲公司,提供食堂用餐服務(wù),我怎么核算單個人的成本比較準(zhǔn)確
以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費進項發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進項稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
公司在安徽合肥現(xiàn)在去安徽界首市施工需要外觀證和預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅嗎
老師好小規(guī)模納稅人 收到對方開票收入50萬 沒有進項 需要繳納什么稅
老師,對方開具專票過來,我們先只支付一部分,因為有進項的存在,我怎么計算入賬先呢?
“在付款到期日后,符合付款條件的款項將納入每月21日至25日(遇法定節(jié)假日順延)的集中支付批次。我司于該期間通過標(biāo)準(zhǔn)化電子支付渠道統(tǒng)一發(fā)起付款,款項通常于當(dāng)日到賬?!? 老師寫電子支付渠道穩(wěn)妥嗎
老師,公司里有些員工報銷車費出差用的,沒有發(fā)票,都是微信轉(zhuǎn)賬憑證,就是打私家車的,這個沒有發(fā)票能否入賬?
其他科目上期余額,累計發(fā)生額等怎么辦
那您看下電子稅務(wù)局里申報的企業(yè)所得稅申報表里面的數(shù)據(jù)跟賬上的利潤表數(shù)據(jù)是否相符
報表上的各個科目數(shù)字怎么辦
您沒有申報過財務(wù)報表 那只要看企業(yè)所得申報表的營業(yè)收入跟營業(yè)成本一致就好啦
電子稅務(wù)局里沒有報表,到哪看,我一開始就說了沒有報表
電子稅務(wù)局一直沒有報財務(wù)報表, 那也沒有做賬么?沒有季度所得稅申報表么?
財務(wù)軟件有,也不知做得對不,電子稅務(wù)局一個報表都沒有,本來就沒有財務(wù)制度備案。
那您看下季度申報表啊 申報表里面有營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額