同學(xué)你好 你得算你的利潤 收入減去成本費(fèi)用計(jì)算一下
一個(gè)客戶付了75萬過來開票,貨款是不含稅的,但是對方說是購買發(fā)票跟貨款沒有關(guān)系,所以她認(rèn)定75萬是含稅的,她用75萬/13%=663714.17在剩8%個(gè)點(diǎn)給我們,那我開的這75萬是不是都虧本了
老師 我們之前買的材料有些是預(yù)定 提前收發(fā)票的 我們用的是用友 例如我買了10萬的材料 其中2萬是預(yù)定的材料款 貨還沒收到 我們根據(jù)入庫明細(xì)導(dǎo)入發(fā)票 所以記賬的時(shí)候 是做了8萬的材料款 剩余2萬是弄其他科目去了 然后供應(yīng)商開的是10萬的發(fā)票 現(xiàn)在這個(gè)月 我們送貨是7萬 開了5萬的發(fā)票 我們應(yīng)付她5萬塊錢 問 這2萬怎么調(diào)過來?
老師,我們是銷售藥品的藥店(老板有30個(gè)分店) 假設(shè)所有門店10月采購100萬貨款(實(shí)際支付) 但是我們的進(jìn)銷存系統(tǒng),所有門店的實(shí)際銷售成本是75萬 以實(shí)際銷售成本75來計(jì)算成本的話,那做分錄的時(shí)候,是要找這75萬的發(fā)票出來嗎? 但是這75萬的發(fā)票不是同一個(gè)廠家,不是一起開過來的,有的藥品是去年進(jìn)的貨,現(xiàn)在才賣掉(這個(gè)發(fā)票問題該怎么處理)
我們有一個(gè)客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經(jīng)給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票?,F(xiàn)在這個(gè)客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發(fā)票。對方就說:不給開票就是稅務(wù)局投訴我們偷稅漏稅
老師好!我們廠有個(gè)客戶他3月貨款全付清一共18萬,有8萬是不含稅,有10萬含稅,就開了10萬的稅票,這10萬市叫我們的集團(tuán)公司開的,現(xiàn)在;老板叫我把這10抵貨款,這怎么做呢?我們是從集團(tuán)公司拿貨的,有時(shí)我們的客戶在我們這拿貨之后,直接集團(tuán)公司給我們客戶開票的,但是這個(gè)客戶的款沒有轉(zhuǎn)到集團(tuán)去,是直接微信轉(zhuǎn)給我們的,
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司?。?/p>
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因?yàn)榭蛻粼颍覀儗?shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開票的時(shí)候是開在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計(jì),我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時(shí)候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?