同學你好。消費稅也在銷售環(huán)節(jié)征收消費稅的。
老師,生產(chǎn),委托加工,進口應稅消費品的單位和個人為消費稅的納稅人,這三個環(huán)節(jié)指的是生產(chǎn)銷售,委托加工銷售,進口銷售才需要繳納消費稅? 進口環(huán)節(jié)繳納的消費稅是計入相關(guān)資產(chǎn)成本嗎?
單位和個人在生產(chǎn),委托加工和進口的消費品要征收應征消費稅,那為什么在一個問題中,企業(yè)銷售應稅消費品時,也征收應征消費稅
為什么自產(chǎn)自用的應稅消費品再加工成應稅消費品不用征收消費稅,委托加工的應稅消費品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品確要征收消費稅?加工后再出售那不是還要再收一次??
老師,你好,問個消費稅的問題,需要交消費稅的委托加工產(chǎn)品,生產(chǎn)時繳納消費稅,那如果委托加工產(chǎn)品收回后繼續(xù)加工生產(chǎn),此時也要做應交稅費-消費稅,繼續(xù)加工至成品,銷售環(huán)節(jié)是也要繳納消費稅嘛,消費稅只征收一次,那這整個環(huán)節(jié)是怎么算消費稅,要交幾次消費稅
我們公司委托某酒廠加工白酒,我們將收回的白酒全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒6噸,每頓不含稅單價為8000元,這一部分是否要算消費稅。 回答是: 委托加工應稅消費品收回后用于直接銷售的不需再交消費稅,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品并銷售的,需繳納消費稅,但可扣除委托加工已納消費稅。 問題1.受托方不是已經(jīng)代收代繳了消費稅嗎?為什么還要分直接出售和連續(xù)生產(chǎn)來判斷是否征稅
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題