你好 可以這樣來(lái)做賬的
本月計(jì)提工資應(yīng)發(fā)62577.27,實(shí)發(fā)工資62351.83,個(gè)人所得稅225.44,計(jì)提工資借管理費(fèi)用生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬62577.27,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬62577.27貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44現(xiàn)金62351.83,繳納個(gè)稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44,貸現(xiàn)金是這樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)建筑公司按照銷(xiāo)售收入繳納的0.4%個(gè)人所得稅做的賬務(wù)處理是借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) (支付的工資+代扣的個(gè)稅) 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師。代扣代繳公司員工個(gè)稅,支付借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸庫(kù)存現(xiàn)金,支付稅金, 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款,,其中支付的現(xiàn)金就是,扣除員工個(gè)稅后的要付金額嘛
1.根據(jù)資料(1),下列各項(xiàng)中,甲公司結(jié)算上月職工薪酬的相關(guān)會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤的是()。A、扣回為職工墊付的醫(yī)藥費(fèi):借:應(yīng)付職工薪酬0.5貸:應(yīng)收賬款0.5B、代扣職工個(gè)人應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅:借:應(yīng)付職工薪酬2貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅2C、扣回為職工墊付的醫(yī)藥費(fèi):借:應(yīng)付職工薪酬0.5貸:其他應(yīng)收款0.5D、代扣職工個(gè)人應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅:借:其他應(yīng)付款2貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅2
多選題31、某政府單位在發(fā)放職工工資時(shí),應(yīng)當(dāng)將由職工個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅,實(shí)行代扣代繳。其會(huì)計(jì)處理為()。A.借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅B.借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)C.借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)D.借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
你好 老師 我問(wèn)一下有偷稅行為的企業(yè)犯罪必須在信用中國(guó)中公示嗎
2025年上半年,本企業(yè)總的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)水平如何變化?我們只有增值稅、附加稅、印花稅,只要算這幾個(gè)嗎
法人以自己名義購(gòu)買(mǎi)的手機(jī),開(kāi)具的是個(gè)人抬頭發(fā)票,這個(gè)可以入賬嗎?分錄怎么做
預(yù)付給A公司款,B公司開(kāi)來(lái)發(fā)票,需要補(bǔ)什么資料?
老師,你好,我想問(wèn),我們公司售電給公交公司,這個(gè)月才結(jié)算去年到現(xiàn)在的費(fèi)用,這個(gè)月才開(kāi)票。那么這樣挨算滯納金嗎
老師,我想咨詢一下,我們老板不是有幾個(gè)公司嘛,現(xiàn)在都比較缺成本,老板娘的工資老板讓只做五千,老板意思就喊個(gè)體開(kāi)票,我怎么樣說(shuō)服老板給他說(shuō)讓他把老板娘工資做高點(diǎn),不走個(gè)體呀,因?yàn)楝F(xiàn)在個(gè)體開(kāi)出來(lái)的票好多稅務(wù)局不認(rèn)了
退稅資料首單是誰(shuí)檢查,是自己稅管員么還是誰(shuí)
增值稅申報(bào)表25欄出現(xiàn)很大的負(fù)數(shù)
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=收入一成本一費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這里的費(fèi)用包括交的增值稅,附加稅和印花稅嗎?
公司繳納房產(chǎn)稅時(shí),沒(méi)有將契稅及附加一起繳納房產(chǎn)稅,如果我把契稅從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,那么我該轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目合適
這個(gè)個(gè)稅和在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)不一樣,這筆個(gè)稅是公司繳納的,到時(shí)候申報(bào)個(gè)稅就不用理會(huì)這筆個(gè)稅是嗎?
你好 到你們個(gè)稅應(yīng)該是在項(xiàng)目地預(yù)繳個(gè)稅。 是的 。因?yàn)闄C(jī)構(gòu)地申報(bào)個(gè)稅也不能抵減的。
如果機(jī)構(gòu)所在地和項(xiàng)目地一樣的話是不是也需要按照收入的0.4%來(lái)繳納個(gè)稅的呢?
你好 機(jī)構(gòu)地是按你們員工工資薪金來(lái)?yè)?jù)實(shí)申報(bào)個(gè)稅的。 項(xiàng)目地是預(yù)繳 。