你好 發(fā)票能退回來重新開嗎
老師,又來打擾您,請教一個問題,我們家與勞務(wù)派遣公司簽了勞務(wù)派遣合同,對方給我們發(fā)工資,代扣代繳個人所得稅,發(fā)工資部分開了普票給我們,代扣代繳的個稅不給我們開發(fā)票,只開收據(jù),這樣可以嗎?個稅部分所得稅前可以扣除嗎?為什么個稅部分勞務(wù)派遣公司不給我們開發(fā)票呢?
老師,我們公司是勞務(wù)派遣,應(yīng)發(fā)工資包括社保和個稅這些,但我們開票時卻按照實發(fā)工資開了票,那么代繳的個人所得稅應(yīng)該計入哪個科目呀?
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報酬我們公司打給勞務(wù)派遣機構(gòu),由勞務(wù)派遣機構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
老師你好的問一下我們是勞務(wù)派遣勞務(wù)公司,一個項目他們自己招的臨時工,我們這兒代扣個稅和社保,但是我們個稅申報時申報了這些人員,項目那邊不想給我轉(zhuǎn)這個款,他們讓我們開票,給我們轉(zhuǎn)個稅社保還有服務(wù)費,想問一下這個賬怎么做?這樣的話賬上掛著一直掛著應(yīng)付職工薪酬!
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不能退回來
那你做主營業(yè)務(wù)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本——工資 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 老師這樣做嗎?
你好 是的 是這么做的
好的謝謝老師,我之前考慮的是管理費用——福利費,請問可以嗎?
你好 你這樣做個稅又增加了