你好,酒店業(yè),餐飲加住宿,現(xiàn)在是免增值稅的
我們是酒店業(yè),餐飲加住宿。請(qǐng)問疫情期間我們享受稅收減免政策,但具體都享受哪些稅種
我酒店是綜合型酒店兼營(yíng)住宿和餐飲業(yè)務(wù),在國(guó)家出臺(tái)了疫情期間生活服務(wù)免征增值稅政策后,考慮到公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)模式,可以放棄享受住宿服務(wù)免稅政策,只享受餐飲服務(wù)免稅政策嗎?
就是酒店餐飲,住宿服務(wù)業(yè),然后是今年不是享受免稅這個(gè)政策,但是呢,我們有一個(gè)月開具了增值稅專用發(fā)票,我們稅也交了下個(gè)月,然后我們就沒有開增票直接開的普票就享受了這個(gè)免稅,你說這種可以嗎,還是說一旦開具了增值稅專用發(fā)票下個(gè)月即使不開聚也得都得交稅。
老師,我們是餐飲行業(yè)疫情期間享受免稅政策,上個(gè)月有二百多開的百分之一稅率的發(fā)票,現(xiàn)在要填寫利潤(rùn)表,百分之一的稅率要填寫在營(yíng)業(yè)外收入里嗎?
老師您好,我們是酒店業(yè),一般納稅人。一月份稅局通知不享受疫情免稅政策了,我就做了增值稅加計(jì)抵減憑證,借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸:其他收益。二月份又通知繼續(xù)享受免稅政策。那我二月份可以把這個(gè)加計(jì)抵減的憑證沖紅嗎?
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師,單位采購(gòu)的藿香正氣水放哪個(gè)科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實(shí)繳注冊(cè)資本了嗎?
之前一筆費(fèi)用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報(bào),怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬 -B公司200萬 -C公司?80萬 我財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款可以是220萬嗎?還是必須要將80萬填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款?
您好,我想問一下我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收費(fèi)時(shí)做預(yù)收款,后面付發(fā)票,那確認(rèn)收入時(shí),后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實(shí)繳注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候?
老師,您好!問下企業(yè)工商年報(bào)的社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額是怎么填呢?公司和個(gè)人的總計(jì)嗎?怎么找數(shù)填呢?
請(qǐng)問老師,公司經(jīng)營(yíng)的停車場(chǎng),產(chǎn)生的電費(fèi),保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實(shí)發(fā)17000,請(qǐng)問稅收金額應(yīng)填多少?