1.直接做管理費用差旅費下面,2 這個也是做管理費用差旅費 ,要是中間這個餐費有招待客戶那這個做管理費用/銷售費用業(yè)務招待費
老師好,1.股東用自己的車加油,拿加油票來報銷,如何做分錄.2.股東出差請客吃飯開的餐飲票如何做分錄?3.一般出差伙食費補助是做到差旅費里吧?
股東用自己的車去出差,1.拿回來的加油票如何做分錄?2.出差后拿回來的餐飲發(fā)票一千多如何做分錄?
老板去外面玩,拿回來很多住宿費餐飲費加油費的發(fā)票,有專票也有普票,總共有7804元了,這個月的銷售收入79293.68元,這個費用可以一部分做差旅費,一部分做管理費用嗎
老師,請問外賬:做工資平時都做1千2千這樣,分錄做的是向股東借現(xiàn)金然后再發(fā)放工資,這樣兩年多累計下來股東借款有三萬多,如果用銀行存款還款,這樣把錢拿出來會有什么風險嗎?
老師,您好,我公司員工用自己的車出差,有出差路線,按一公里多少補貼,員工拿回來高速費的發(fā)票,部分油票,這部分做差旅費,剩下的按補貼算,合并到個稅去申報,這樣可以嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
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老師,你的意思就是如果出差途中,員工自己吃飯做到差旅費里,如果出差的時候請客戶吃飯做到招待費是吧?
如果員工不出差,外出辦事,也給報銷油費,請問這個放到哪里?
是的,這個做管理費用交通費