您好 請問工地上有沒有倉庫 有沒有材料保管員
建筑企業(yè)要不要做原材料這個科目的 比如說材料發(fā)票回來, 借:原材料 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)用到時 借:工程施工 貸:原材料 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 待:工程施工 是不是這樣做? 還是不要原材料這一步驟
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領(lǐng)用材料時不計工程施工 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
老師,就是工程用材料的分錄是不是這樣子? 入庫時: 借:原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項), 貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 領(lǐng)用出庫:借:工程施工-合同成本-XX項目 ,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn):主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-合同成本-XX項目
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師,合并調(diào)整抵銷分錄第二年抄的時候是從購買日開始抄還是從資產(chǎn)負債表日開始抄
管理費用的車輛費用填在期間費用明細表的運輸、倉儲費嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟法單項選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
沒有的呢?
沒有的話 可以不通過原材料科目核算
有的話就一定要通過的嗎?
還有就是比如說我企業(yè)這個月開票是500萬,那我應(yīng)該要領(lǐng)多少工程施工的呢?
有的話 應(yīng)該通過 對應(yīng)500萬的收入您發(fā)生了多少支出?
支出還是挺大的
因為我們的發(fā)票回來的都是整個工程的
那您500萬占收入的大概多少比例