您好 機(jī)票進(jìn)項稅額在填報申報表時填錯金額了,寫多了,能通過
機(jī)票進(jìn)項稅額在填報申報表時填錯金額了,寫多了,能通過嗎
是家小規(guī)模納稅人,開了通用機(jī)打發(fā)票,那這個月申報增值稅的時候,通用機(jī)打發(fā)票金額填在申報表第幾欄,和稅額填在第幾欄。
老師:您 好!請問前期已經(jīng)認(rèn)證了的進(jìn)項稅額,但是在填寫申報表的時候,忘記了把進(jìn)項稅額的金額填進(jìn)去,請問這后期如果要補(bǔ)填寫的話,是在哪里填寫呢
老師,在填寫增值稅進(jìn)項稅申報表的時候,8b那一欄的份數(shù)和金額需要填嗎?我以前都是只填了稅額
下圖認(rèn)證通過的進(jìn)項稅額里176份通行費(fèi)電子發(fā)票份數(shù)和金額填寫在納稅申報表附表二進(jìn)項表的哪里呢
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
員工的機(jī)票行程單面額大于實(shí)際發(fā)生金額,我是按員工打印的行程單面額核算的進(jìn)項稅額,能抵扣嗎
正規(guī)的應(yīng)該按照實(shí)際支付的金額填寫進(jìn)項稅額的
也就是員工修改了機(jī)票行程單金額,我按他提供的行程單核算填報進(jìn)項稅額,沒問題吧
按照實(shí)際報銷的金額計算抵扣的進(jìn)項稅額嗎
是的,給員工報銷了相應(yīng)的金額
那就按照報銷的金額計算抵扣就好了
那員工有沒有行程單都能填寫這個是吧,只要給員工報銷相對應(yīng)的金額差旅費(fèi)
不是的 要有對應(yīng)的行程單 然后據(jù)實(shí)報銷
有行程單,但是是員工自己打印的,比實(shí)際機(jī)票金額要大
可以把您說的行程單截圖看看嗎
發(fā)圖片好像發(fā)不過去,機(jī)票行程單跟正常的行程單,完全一樣,只不過金額改了
那是員工自己改動了 還是打印出來就是大些
機(jī)票行程單是可以找人打印的,只要提供信息,想打印多少金額都可以,機(jī)票行程單外觀完全跟真的一模一樣
是員工自己找打印行程單的修改了金額,就是想多報銷差旅費(fèi)嘛,我按照他提供的行程單金額給他報銷,是不是我就可以按照這個金額核算進(jìn)項稅額
那您按照實(shí)際的金額計算抵扣吧 多的就不管了 只要行程單是真實(shí)的
好的,謝謝
您說的實(shí)際金額,是指給員工的報銷金額嗎?
是的 是指給員工的報銷金額