同學(xué)你好 成本的話就是所得稅。你這是轉(zhuǎn)口貿(mào)易吧
我有一項(xiàng)業(yè)務(wù),我方作為貿(mào)易公司,與上游印尼供貨商簽訂采購(gòu)合同,與下游日本客戶簽訂銷售合同,貨物直接從印尼發(fā)往日本,請(qǐng)問一下,我們的成本核算的話,需要繳納哪些稅收呢?比如企業(yè)所得稅,印花稅等等。
甲公司202X開始開展煤炭、有色金屬大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿(mào)易模式通常為以銷定采,供應(yīng)商與客戶不是關(guān)聯(lián)方。b.因以銷定采甲公司通常在同一日期分別與其供應(yīng)商和客戶簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質(zhì)不符合要求等問題,甲公司的客戶將直接與甲公司的供應(yīng)商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應(yīng)商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶的倉庫,如運(yùn)輸途中出現(xiàn)問題,由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。客戶簽收貨物時(shí),供應(yīng)商和甲公司同時(shí)完成交貨義務(wù)。e.甲公司作為銷售方向客戶開具增值稅發(fā)票并辦理款項(xiàng)結(jié)款。問題:甲公司應(yīng)按總額法還是凈額法確認(rèn)收入?原因是什么?
11.甲公司202X開始開展煤炭、有色金屬大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿(mào)易模式通常為以銷定采,供應(yīng)商與客戶不是關(guān)聯(lián)方。b.因以銷定采甲公司通常在同一日期分別與其供應(yīng)商和客戶簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質(zhì)不符合要求等問題,甲公司的客戶將直接與甲公司的供應(yīng)商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應(yīng)商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶的倉庫,如運(yùn)輸途中出現(xiàn)問題,由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)??蛻艉炇肇浳飼r(shí),供應(yīng)商和甲公司同時(shí)完成交貨義務(wù)。e.甲公司作為銷售方向客戶開具增值稅發(fā)票并辦理款項(xiàng)結(jié)款。問題:甲公司應(yīng)按總額法還是凈額法確認(rèn)收入?原因是什么?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事玩具生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年11月經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額22500元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1800元。(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額2580元。(3)采取預(yù)收貨款方式銷售拼裝玩具。11月2日與客戶簽訂銷售合同,11月5日預(yù)收全部貨款11月22日發(fā)出貨物,11月26日客戶收到貨物。(4)銷售電動(dòng)玩具取得含稅銷售額336000元,銷售未使用的原材料取得含稅銷售額45200元。(5)受托加工玩具,取得含稅加工費(fèi)53400元。(6)銷售玩具設(shè)計(jì)服務(wù),取得含稅銷售額31800元。(7)無償贈(zèng)送一批生產(chǎn)成本為6000元的毛絨玩具給兒童福利院,該批毛絨玩具的同類含稅銷售價(jià)格為9540元。(8)上期留抵增值稅稅額為1190元。已知:銷售貨物、銷售勞務(wù)增值稅稅率為13%,銷售設(shè)計(jì)服務(wù)增值稅稅率為6%;毛絨玩具的成本利潤(rùn)率為10%。要求:(1)判斷題目(1)(2)(8)中準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有哪些。2.判斷(3)增值稅稅務(wù)義務(wù)發(fā)生時(shí)間
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司20x2年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)3日,采用支票結(jié)算方式銷售甲產(chǎn)品10件,總價(jià)款10000元,增值稅1300元。該客戶因臨時(shí)需要,直接到公司購(gòu)買,交款后提貨,環(huán)球公司末與該客戶簽訂商品銷售合同。該批產(chǎn)品總成本6000元。2)10日,獲得短期借款50000元,款項(xiàng)已存入銀行。要求;按照上述資料,逐項(xiàng)做出公司相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
是的,轉(zhuǎn)口貿(mào)易。所得稅的話怎么計(jì)算成本呢?銷售收入-銷售成本,收入確認(rèn)依據(jù)是什么呢?
做轉(zhuǎn)口貿(mào)易的,收入不用繳稅的,只需要繳納企業(yè)所得稅 確認(rèn)收入的依據(jù)就是你收到錢的時(shí)候
印花稅還需要征收么?
國(guó)外開局的形式發(fā)票形成的營(yíng)業(yè)收入是含稅還是不含稅的呢
這個(gè)不收,只交所得稅