你好 原來1000萬%2B1.4億總金額是 1.5億 直接去工商局網(wǎng)上變更 注冊(cè)資本金就可以 注冊(cè)資本不用交稅 實(shí)收資本交印花稅
老師好。我們公司增加注冊(cè)資本金。以前是1000萬?,F(xiàn)在增加1.4億。目前總計(jì)是1.5億。我要去稅局繳稅什么稅?金額是?請(qǐng)具體點(diǎn)(分析上例帶數(shù)據(jù))小白謝謝老師
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務(wù)招待費(fèi)是超額的,匯算清繳時(shí)調(diào)增了 就會(huì)交企業(yè)所得稅。稅負(fù)1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺(tái)車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負(fù)責(zé)人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預(yù)計(jì)會(huì)有80萬 其他: 注冊(cè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營(yíng)范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個(gè)人去稅務(wù)局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
老師您好,請(qǐng)問一下,我們實(shí)際是貿(mào)易公司,然后營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購(gòu)多了這種發(fā)票回來,說什么因?yàn)楝F(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊(cè)資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時(shí)候要去稅局重新核準(zhǔn)發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實(shí)際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊(cè)資本已經(jīng)注冊(cè)工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊(cè)實(shí)收資本去做工商變更登記,今年9月前上報(bào)稅務(wù)局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應(yīng)付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊(cè)資本的各股東的投資款目前不轉(zhuǎn)為注冊(cè)實(shí)收資本去做工商登記,想調(diào)整轉(zhuǎn)為資本公積可以嗎?請(qǐng)咨詢龍老師應(yīng)該怎么調(diào)整好?如果這樣轉(zhuǎn)為資本公積今后有那些利害關(guān)系及稅收風(fēng)險(xiǎn)?需要提前籌劃規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)做好那些防范措施?收到有空請(qǐng)回復(fù)!謝謝!
老師,公司增加一個(gè)一個(gè)APP拉新業(yè)務(wù),也就是幫各類APP推廣注冊(cè)增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務(wù)。收入是上游公司轉(zhuǎn)來的傭金1000萬左右打入對(duì)公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問題: 1、這個(gè)屬于什么行業(yè)稅目?如何查詢是否符合我司經(jīng)營(yíng)范圍? 2、打給兼職代理傭金是否直接從對(duì)公轉(zhuǎn)出?人數(shù)多,一個(gè)個(gè)代扣代繳不太現(xiàn)實(shí)吧?公司如何合理避稅?怎么做賬好點(diǎn)?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
謝謝老師。我增加的1.4億,是我們當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本1000萬房子后期改建增值部分。改建工程早結(jié)束了。只是到了一部分發(fā)票。我們根據(jù)工程合同。后期改建工程合同總價(jià)1.4億左右。報(bào)稅時(shí)候要交印花稅嗎?
您好, 您增加注冊(cè)資本實(shí)際收到注冊(cè)資本時(shí)就需要繳納印花稅, 按照實(shí)收資本的金額乘以萬分之五,再乘以50%,
老師您好。那我是需要工程所有發(fā)票都收到了才要繳納印花稅嗎?這個(gè)跨度有點(diǎn)大。有的工程是幾年前的。票還未到。我是需要增加的1.4億所有發(fā)票都收到了才需要印花稅稅嗎?
您好, 印花稅是行為稅發(fā)生印花稅的行為,就需要繳納印花稅,比如您簽訂了建筑合同,簽完合同去繳納印花稅,
謝謝老師。您上面說繳納印花稅的50%。是表示小規(guī)模納稅人嗎?我們是一般納稅人。結(jié)合上例子。雖然沒有全部收到發(fā)票但是有部分簽了工程合同了。我們要繳納印花稅依據(jù):工程合同總金額*0.0005嗎?
您好, 實(shí)收資本這個(gè)印花稅有減半征收的優(yōu)惠政策,就是按照我上面給您說的公式計(jì)算,如果是小規(guī)模納稅人,還有減半征收的優(yōu)惠政策