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老師以前會(huì)計(jì)做的賬預(yù)繳增值稅稅額與申報(bào)表不符,需要調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄怎么處理?

2020-09-22 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-22 15:43

你好 申報(bào)的對(duì) 做的不對(duì)嗎

頭像
快賬用戶6264 追問(wèn) 2020-09-22 16:15

申報(bào)對(duì),要調(diào)做的賬

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齊紅老師 解答 2020-09-22 16:27

你好 能查到具體的什么原因嗎

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你好 申報(bào)的對(duì) 做的不對(duì)嗎
2020-09-22
你好;? ?預(yù)繳增值稅在沒(méi)有取得收入的時(shí)候先不做 計(jì)提的。 先做繳納分錄的;? 借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅 。如果留抵進(jìn)項(xiàng)稅在進(jìn)項(xiàng)稅借方放著的??
2021-09-13
你好,具體的哪個(gè)地方有錯(cuò)誤?
2021-06-11
?你好 那你們是賬上多做了 還是申報(bào)多報(bào)了 ?這樣好判斷 科目? ??
2021-05-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 17924.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 17924.7
2022-12-04
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