你好 申報(bào)的對(duì) 做的不對(duì)嗎
老師以前會(huì)計(jì)做的賬預(yù)繳增值稅稅額與申報(bào)表不符,需要調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
老師:還是接前面一個(gè)問(wèn)題,前任會(huì)計(jì)2016年漏記收入10萬(wàn),我會(huì)做以前年度損益調(diào)整的收入賬,但是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅賬面上會(huì)多出來(lái)1萬(wàn)多稅額,可是查當(dāng)年增值稅申報(bào)表,是與實(shí)際銷售相符的,并且有繳納稅款記錄,次月財(cái)務(wù)做了計(jì)提應(yīng)交增值稅沖平的。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái),這個(gè)增值稅銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅額我怎么做平?紅沖?還是做以前年度損益調(diào)整?請(qǐng)老師指教做會(huì)計(jì)分錄!謝謝!
請(qǐng)問(wèn)疫情期間,小規(guī)模營(yíng)業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計(jì)算不含稅收入及增值稅,申報(bào)時(shí)(報(bào)表仍按3%計(jì)算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計(jì)賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報(bào)時(shí),免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
老師,預(yù)繳增值稅需要計(jì)提嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫? 退回的留抵稅額怎么做賬務(wù)處理的呀
以前年度會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提增值稅,直接計(jì)入收入,但是增值稅已申報(bào),我現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái),賬務(wù)怎么處理?求完整會(huì)計(jì)分錄。公司是小規(guī)模
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
你好我想問(wèn)一下,做憑證頁(yè)面,附件數(shù)是指幾張附件憑證還是幾份附件憑證
老師,外面請(qǐng)的講師,對(duì)方是個(gè)人不是單位性質(zhì),這種是要到稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果不開(kāi)發(fā)票有哪些壞處
老師您好,小規(guī)模建筑公司,想要注銷,但是應(yīng)收和應(yīng)付都有余額,兩百多萬(wàn),這樣怎么才能注銷
填工商年報(bào)時(shí),股權(quán)變更了,認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
老師,收派服務(wù)的發(fā)票能放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎?
郭老師請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買工業(yè)園區(qū)的房產(chǎn)和土地,這個(gè)發(fā)票是開(kāi)銷售不動(dòng)產(chǎn),還是一部分開(kāi)銷售不動(dòng)產(chǎn),一部分開(kāi)銷售土地的發(fā)票呢,銷售土地能開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
我有一筆非貿(mào)付匯(支付給母公司特許權(quán)使用費(fèi))超過(guò)5萬(wàn)美金。向銀行遞交付款時(shí)(需向銀行提交支付備案表)。此表我找不到了,怎么辦
票據(jù)貼息的費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)貼息的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,我們匯算清繳調(diào)增的時(shí)候在哪里調(diào)增
#提問(wèn)#老師 稅局發(fā)的疑點(diǎn)是前一年度、前二年度、前三年度營(yíng)業(yè)收入有增加額,前四年度(2020年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率和前一年度(2023年)企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率相比,說(shuō)所得稅貢獻(xiàn)率是負(fù)百分比,讓寫情況說(shuō)明,該從哪些方面著手來(lái)寫?
申報(bào)對(duì),要調(diào)做的賬
你好 能查到具體的什么原因嗎