您好,小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
以公司名義買(mǎi)車(chē)可以不掛牌嗎?還有小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)增值稅發(fā)票嗎?是幾個(gè)點(diǎn)的?
您好,小規(guī)模納稅人公司名義買(mǎi)車(chē),可以抵扣增值稅嗎?
老師 小規(guī)模公司用公司名義買(mǎi)車(chē)可以全額抵扣所得稅嗎
小規(guī)模納稅人買(mǎi)車(chē)的增值稅專(zhuān)票可以抵扣增值稅嗎?
老師你好,建筑公司小規(guī)模納稅人,以公司名名義買(mǎi)的車(chē)6萬(wàn),可以直接作為成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買(mǎi)貨,簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣(mài)出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類(lèi)怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷(xiāo)項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
就是買(mǎi)車(chē)不能抵2個(gè)點(diǎn)嗎?那小規(guī)模買(mǎi)車(chē)有什么優(yōu)惠
您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅方面小規(guī)模是沒(méi)有優(yōu)惠的
好,如果是一般納稅人呢?是不是可以全額抵扣?那車(chē)船稅呢?小規(guī)??梢宰鳛橘M(fèi)用?一般納稅人車(chē)船稅可以抵扣嗎?
您好,一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票可以全額抵扣的。 車(chē)船稅也是一樣的
就是車(chē)船稅一般納稅人也可以全額抵扣?申報(bào)怎么操作?
那小規(guī)模車(chē)船稅就只能作為費(fèi)用嗎
你好,車(chē)船稅是稅,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。申報(bào)的話,在申報(bào)系統(tǒng)里按要求填入數(shù)據(jù)就會(huì)出來(lái)要繳納的車(chē)船稅的
明白,謝謝
不餓客氣的, 祝您工作順利