你好,是自己種植的農(nóng)產(chǎn)品對外銷售?
老師,我們一般納稅人,銷售農(nóng)產(chǎn)品的稅率是幾個點呀?
老師,我想問下銷售房地產(chǎn)代理小規(guī)模納稅人是幾個點稅率,一般納稅人是幾個點稅率
農(nóng)產(chǎn)品的銷售開發(fā)票的時候 一般納稅人開幾個點?是9個點嗎? 要是農(nóng)產(chǎn)品加工完成以后銷售呢
老師晚上好,我公司一般納稅人銷售海鮮是開幾個稅點發(fā)票?水產(chǎn)算農(nóng)產(chǎn)品嗎?
銷售農(nóng)產(chǎn)品稅率,是免稅的嗎?我們一般納稅人
老師好!請問會計憑證裝訂需要打印明細賬總賬科目余額表這些嗎
營業(yè)收入和商品銷售額有什么區(qū)別嗎
老師,上牌后的機動車發(fā)票可以紅沖嗎
請問一下股權(quán)變更是怎么操作的,稅務(wù)方面,國企轉(zhuǎn)國企
公司以固定資產(chǎn)抵債,原值2萬,提折舊0.8萬,抵債1萬。分錄怎么做?要報什么稅
老師小規(guī)模3季報不交增值稅,9月份月底做賬可以直接寫,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入嗎?
老師,比如說在沒有彌補去年虧損的情況下,企業(yè)所得稅可以達到正常的稅負率,但是彌補的去年虧損20幾萬,應(yīng)納稅所得額變少了,達不到企業(yè)所得稅正常的稅負率,這樣會有風(fēng)險推送嗎?
老師您好,公司原股東AB各50%注冊資本100萬,B實繳2萬A0實繳,后A轉(zhuǎn)C0價,那么B和C各實繳50合計新增實繳100+原B實繳2萬共102萬怎么記賬?B累計實際102萬多出2萬怎么做憑證?
老師,這個自然人有個一人有限公司,能在弄個人獨資嗎?
房產(chǎn)沒有辦證,但是因為達到可使用狀態(tài)并且已在使用,所以就入賬折舊了,現(xiàn)在可以辦證了,繳納的契稅怎么入賬?
對外銷售。自己取得的農(nóng)產(chǎn)品。
從供應(yīng)商那取得了9個點或0稅率的農(nóng)產(chǎn)品,再往外賣。應(yīng)該按哪個稅率呢?
你好,購進之后對外銷售的農(nóng)產(chǎn)品,是按9%的低稅率執(zhí)行
0稅率也是按9%來算,對嗎?
你好,你單位購進銷售是不可以按0稅率開具發(fā)票的,應(yīng)當按9%開具發(fā)票才是的
老師,是什么情況下,供應(yīng)商能開0稅率給我們呢?
你好,對方(供應(yīng)商)是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的情況下
我們?nèi)〉眠@種0稅率的農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,還能進行進項抵扣嗎?
你好,一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是可以按9%計算抵扣的
怎么樣申報呢?
你好,在增值稅申報的時候,填寫在農(nóng)產(chǎn)品進項稅額欄次抵扣就是了
計算抵扣金額:就是對方開具發(fā)票金額/(1+9%)*9%;對嗎?
你好,如果對方是開具的零稅率發(fā)票,可以抵扣的進項稅額=發(fā)票金額*9%